根据6月的科目余额表录入初始余额

老师好,请问一下之前企业是手工做账,后面用软件做账,之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记,今发现有一笔账手工做账的时候有,但是软件里面没有登记,现在导致预付账款金额不对,如果现在要调整的话怎么调整
老师好!我们公司是请外面财务公司做账的,年前我们就没有内账只有一些记账记事簿,然后现在开年了,要用新会计软件做账,我们的资金数是安外面财务公司的还是安自己银行账户上的和未收款业务的账做起始数呢?还有之前有现金垫资的资金现在该怎么办?怎么做账?
老师,比如之前别的公司的会计做着我们公司的账呢,那回头我拿回来,他们账套里之前的账我就不用补了吧,直接取期初数,从我手里新建账套开始做是不就可以呀
老师,公司是之前直接买过来的,之前是代账会计做的,上面有一笔前公司员工的其它应付款,公司欠员工的借款,代账会计一直没调整这笔,现在我们把账接回自己做,这笔钱要怎么处理比较合适呢。
老师,我现在刚找到一份主办会计工作,在7月之前他们公司说着火了,账面全部没了,外账在外面做的,我去那里上班有风险吗我去的话内外都做,之前会计和我交接说,做账不影响,从头开始,我有点怕
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
老师,那边的手工会计,没给科目余额表,那怎么根据什么数据来建立期初余额呢?怎么检验她的总账和明细账的科目是否接借贷相等呢?
那么你就要根据他的科目明细账余额登记
是需要我把所有总账科目的期初借贷方余额、借贷方发生、期末余额分别用Excel表格拉出来,看下借贷方余额是都相等吗?
是的,就是那样做的
那总账科目的余额都相等了,就可以在财务软件里面建立帐套了,对不?明细账还需要再检验吗?
建账是根据明细账建的,需要检验明细账
那就是说,只需要把所有明细科目的期初借贷方余额、借贷方发生、期末余额分别用Excel表格拉出来,看下借贷方余额是否都相等吗?相等就可以在电脑建账吗?不需要再检验所有总账科目的余额是否相等吗?
明细初始余额还是要跟总账一级科目核对,看是否整错
老师,用Excel拉借贷方数的话,期初余额放每个科目的什么位置?
直接根据科目代码或者科目名称设置