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老师,请问一下我们扣了供应商不合格费用一万多元,应该怎么做账哇,这个费用产品不合格,我们垫的钱拿出去校平了,这个钱我们先出的,但是扣了供应商的款,这部分需要做营业外收入吗

2025-07-23 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 11:28

是的,那个直接做营业外收入

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快账用户1253 追问 2025-07-23 11:34

但是做营业外收入我们也觉得划不着呀,是他们的问题,这个钱我们也没有挣着

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快账用户1253 追问 2025-07-23 11:34

还有我们客户扣了我们6000元的质量费用,这个直接做营业外支出出吗,因为我们票肯定是要按照合同金额来开的

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齐红老师 解答 2025-07-23 11:35

你做支付钱做费用就抵消了

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快账用户1253 追问 2025-07-23 11:39

只是这个没有发票,也扣不了,只能调出来交

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快账用户1253 追问 2025-07-23 11:40

我们支付了钱,供应商也扣了我们的钱,但是这部份钱我们没有收到呀,付了费用的

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齐红老师 解答 2025-07-23 11:42

不付款就是相当于节约了支出,就是收入

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2022-01-04
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2021-01-08
那你这个补助就相当于是你的销售补助呀。作为你的补助收入处理,而不是专项应付款。这如果说你没有达成这个目标,这个补助要退回去,这个也是冲减你的这个补助收入。
2021-01-15
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2021-02-04
一、 不需要。现金折扣属融资费用,发票按原交易金额开具,无需体现折扣。 二、200 元欠款账务处理 若属现金折扣(提前付款优惠):计入 财务费用 - 现金折扣(冲减费用)。 若属债务豁免(非折扣原因):计入 营业外收入。 根据 “项目结束、无需支付” 的描述,更可能属于债务豁免,建议计入 营业外收入
2025-05-15
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