同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。

老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师,请教一下,我们有一单顾客在给我们供货商线上看看中,并且当时支付给了供货商账户货款,然后这单货供货商算我们进货的,开给我们发票,我们也付款了,现在供货商不是要还给我们顾客支付的款子吗?供货商不打款到我们账户,只是爱 在他们账单上挂我们的应收账款减少,我这边咋做账呢
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
电商公司,我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款,但是供应商平台收到的返利算我们公司的,所以用返利10万抵扣了货款,那就相当于我们还要付30万给供应商,但供应商不愿意按100台来开票,只肯按30万减少数量来开票,因为每台机器都有型号的,我们要按100台对应的型号开票给客户,供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别,不愿意调整,只愿意调整数量,可是调整数量的话我们就没有发票开给客户,我们要给客服按100台型号来开票的,这种情况,除了调整单价还有其他方法来解决吗
请问一下,公司业务帮别人卖东西,货款➕佣金是5.25万,本来我们公司开部分佣金发票2500元就行,因为货款5万需要给回其他人的,但是业务需要,应客户要求开了5.25万(全部款的发票)但没有但是没有跟客户协商清楚这货款5万税要另外给,最后老板说5万的货款的增值税附加税干脆由我们公司承担了,请问一下这个我们代缴的这5万税我怎么做账
收到税务局退的个税手续费908元,分录怎么做?增值税要分开么?申报的时候需要申报无票收入么?
老师好,我们餐饮公司一个总公司和两个分公司,所有的款项由总公司代付代收,增值税由分公司进行申报,所得税由分公司汇总到总公司一起申报,现在分公司有一笔长者补贴10万元,客户要求由总公司来开发票,由总公司申报纳税,总公司和分公司相关的会计分录应该如何制作?谢谢!
老师,我去年年底弄了固定资产一次性扣除,这个我是要在什么时候调整呢?
老师你好,缴纳企业所得税当月缴纳当月计提可以吗?
假如公司需要博士资质,条件是全额承担交社保费用,那个人承担部份个税怎么处理呢
老师,请问一下个体户奶茶店查账征收 季度申报收入的时候,未开票收入是按不含税金额去填吗?那增值税申报表是不是要手动去填写那些减免税额,和免税额那些
购入天然气报警器计入哪里
老师,公司发个客户的产品有不良,产品没退回来不收钱,仓库有做了报废单形成了待处理财产损益,这个怎么做账呢
借:管理费用-费用化支出 贷:研发支出-费用化支出的摘要应该怎么写呢
卖出价和买入价根据什么区分
供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
那这其他应付款不是会越来越多?怎么平得了?
你们不给平台钱吗
平台直接扣了
相当于我们下客户的账只下了90万,但是我们实际要收100万
你做账要做一百万的,然后扣的钱他们给你开发票你做销售费用 冲这个未收到的往来科目
然后客户的账这边我们是这样做的,然后平台费并开票给我们的时候我们做借:财务费用10万,贷:其他应付款-平台10万,然后给客户开票的时候,我们做借:其他应付款-平台5万,贷:其他业务收入4.72万,税0.28万,收客户转来的5万,我们就下客户的应收,借:银行存款5万,贷:应收账款5万,关键是供应商那里做不来
同学你好 给客户开票不牵扯这个十万 你开一百万就可以 你收到的一百万的收入不是吗
没有,货款100万肯定是开票100万,但是我们实际收款是收的90万,所以我们就下的90万的账,另外10万的贴现费是他们承担5万,那我们还要另外开5万的发票给他们
相当于他们就要付105万给我们
意思是供应商承担的5万,我做:应付账款-供应商5万,应收账款-客户5万?
5万是你们的利润了吧
这样做是否可行啊?但是这5万我们入了财务费用,并且扣了成本
同学你好 这个可以的
相当于我既扣除了5万的财务费用,又扣除了5万的主营业务成本,这样也可行啊?
你不能就一个五万既做费用又做成本,只能选一种
关键要这样才能做平哒,因为客户那里还有个5万没有收回来
这个挂应收账款就可以