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3、采用分期收款方式向某家电批发企业销售C型电视机1500台,不含税售价2000元,购销合同规定,本月收取1/3的价款,开出专用发票,税率13%。第三个业务中企业应纳销项税额为()万元。4、购进原材料取得专用发票,不含税金额200万元,税率13%。购进工作服一批,取得专用发票,不含税金额20万元,税率13%。购进办公用品一批,取得普通发票,金额1000元,税率13%。第四个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。5、购进零备件一批,专用发票上注明不含税金额20000元,税率13%。第五个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。6、购进材料一批,普通发票上注明含税金额20000元。第六个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。
公司为一般纳税人,适用税率13%,22年月销售货物含税价150万,当月从一般纳税人供应商购进货物含税价90万,从小规模运输公司取得运输发票专票含税价10万。(以上业务均开具增值税专用发票,价格均为含税价)请问A公司当月应缴纳的增值税为
3、采用分期收款方式向某家电批发企业销售C型电视机1500台,不含税售价2000元,购销合同规定,本月收取1/3的价款,开出专用发票,税率13%。第三个业务中企业应纳销项税额为()万元。4、购进原材料取得专用发票,不含税金额200万元,税率13%。购进工作服一批,取得专用发票,不含税金额20万元,税率13%。购进办公用品一批,取得普通发票,金额1000元,税率13%。第四个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。5、购进大型生产线,专用发票上注明不含税金额2000万元,税率13%。同时取得运费专用发票上注明不含税金额20000元,税率9%。第五个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。
3、采用分期收款方式向某家电批发企业销售C型电视机1500台,不含税售价2000元,购销合同规定,本月收取1/3的价款,开出专用发票,税率13%。第三个业务中企业应纳销项税额为()万元。4、购进原材料取得专用发票,不含税金额200万元,税率13%。购进工作服一批,取得专用发票,不含税金额20万元,税率13%。购进办公用品一批,取得普通发票,金额1000元,税率13%。第四个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。
1鸿适有限公司为增值税一般纳税人,销售产品适用增值税税率13%,2021年6月份经营业务如下(假设购销业务均有合法的发票,购货发票均已通过认证)(单位:万元)(1)6月2日购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明不含价款为285万元(2)月10日销售A产品,开普通发票,取得含税销售额245万元(3)6月20日购进原材料取得专用发票,支付合元外支付购货的运费用205万元(不含税),取得输公司开具的货增值税专用发(4)6月25日销售产某大型商场,开增填税专用取不含275万元
合同货物名称 和发票货物名称 如果不一致,有什么风险,名称不一致是同一件东西叫法不一样
老师好,法人从公司借款超过一年未归还,必须补个税吗,有借款合同
老师,26年1月入职的员工也要进行单位社保年度缴费工资申报吗?怎么申报呀
生产车间买的挡风的门帘 下到什么费用 具体什么科目
老师,个人在手机上电子税务局里面代开租车费发票,一次开2个月的发票,每月1500元,开票总金额3000元。请问,增值税和附加税怎么计算缴纳?
2026.5月收到,甲公司投入县中学200万本金,获得县中学2025年分红31万(合同约定捐助资金),会计分录怎么做?
现在的经营租赁,工程车的税收分类编码是多少
请问自然人个税退税在哪里退?
老师好,我公司前期有未开票收入,已缴纳增值税税款,现在需要开票,如何开票
直播间实景搭建属于什么会计科目
您好,7 月公司不含税销售额是 70796.46 元,销项税额 9203.54 元,进项税额 6299.88 元,应纳税额 2903.66 元,算下来税负率约 4.10%。 4.10% 比 3% 高,所以这个月的税负率达到了 3% 的要求。
老师,1销售收入不管专票还是普票,都要算对吧? 2如果有进项票,含税6%的专票,2万,这个专票不可以抵扣,那这个2万的税额要1132.08要减去,对吧? 再6299.88-1132.08=5167.80 那这个月税负率就达到:(9203.54-5167.8)/70796.46=0.057 我算的对吗? 如果税负率就想达到3%,不想这么高,那还要开进来进项发票13%含税价16618元,税额1911.8元,是吗? (9203.54-5167.8-1911.8)/70796.46=0.03我算的结果对吗?
您好,销售收入不管专票还是普票都得算,6% 的 2 万专票不能抵扣的话,税额 1132.08 要从进项里减掉,剩下 5167.8,这时税负率约 5.7%,你算得对;要是想让税负率到 3%,得再开进 13% 含税价约 16618 元的进项票,税额 1911.8 元,这样算下来结果也对。
谢谢老师!
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