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老师请问下,公司厂房是租赁的,以下几个问题咨询下,问题1,在租赁的厂房里做分割隔断做实验室或办公室或小车间,这账务怎么处理?问题2,租赁期到期,这隔断账务如何处理?问题3,若发现以前会计把费用误列入固定资产已计提折旧,现在发现,账务该如何处理?麻烦知道的老师回答下感谢

2025-07-23 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 13:08

隔断金额不大的 借制造费用贷银行存款 隔断你卖了还是带走 带走不需要处理 借管理费用贷固定资产 借累计折旧贷固定资产,这是当年的

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快账用户3248 追问 2025-07-23 13:21

没带走也没卖,就是租赁期到了,那个隔断就没要了

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齐红老师 解答 2025-07-23 13:22

什么都不需要处理呀,只要没有做固定资产不用处理。

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快账用户3248 追问 2025-07-23 13:25

一开始就做固定资产,房屋建筑物里面去,有5年了,一直这么折旧计提着,现在发现只是隔断,想着账务该怎么处理到正确来

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齐红老师 解答 2025-07-23 13:27

借固定资产清理 累计折旧,贷,固定资产 借,营业外支出贷,固定资产清理

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快账用户3248 追问 2025-07-23 13:57

还有其他处理方法吗??红冲当年入固定资产的那笔分录,红冲5年计提的折旧,再重新入制造费用,行吗?

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:00

那你得那你汇算清缴的时候比较麻烦,你得修改105080这个表格,你的意思是原先应该做费用,你不应该做成固定资产,这个105080表格里面就不应该填写。

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快账用户3248 追问 2025-07-23 14:12

就是原来会计不知道,被她做固定资产,现在想反冲回来,那现在是要更正这么多年的所得税汇算申报吗?

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:22

对的是的对的是的

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隔断金额不大的 借制造费用贷银行存款 隔断你卖了还是带走 带走不需要处理 借管理费用贷固定资产 借累计折旧贷固定资产,这是当年的
2025-07-23
你们租赁出去确认了收入,这个分摊的时候,这个管理费用房屋租金1250,就应该改成主营业务成本房屋租金1250。
2023-03-02
1,分期摊入财务费用 2,借,长期应付款 贷,银行存款,就最后一问,他在最开始合同签订当时确认的时候就已经放到了资产
2021-12-10
固定资产清理 将车辆账面价值(原值 - 累计折旧)转入清理: 借:固定资产清理(账面价值)、累计折旧(已提折旧) 贷:固定资产 - 汽车(原值) 确认销售收入与税额 按 7 万含税收入算,不含税收入 = 7 万 ÷(1%2B13%)≈6.19 万,销项税≈0.81 万: 借:应收账款 - 承租方 7 万 贷:资产处置损益 6.19 万 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 0.81 万 处理款项代收 因钱进承租方账户,挂往来: 借:其他应收款 - 承租方 7 万 贷:应收账款 - 承租方 7 万 收回款项(若后续收回) 借:银行存款 7 万 贷:其他应收款 - 承租方 7 万
2025-07-11
同学您好,融资租入的固定资产,应该是计入固定资产科目的,正常分录是借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款,以后每月计提折旧,借制造费用——折旧费贷累计折旧,还融资款项,借长期应付款贷银行存款,现在清理,借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款等贷固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额),然后把固定资产清理的余额转营业外收入或营业外支出
2023-02-25
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