出口危险品能否退税:看商品编码对应的退税率及企业是否合规,可查报关单或咨询税务机关,仅启运港退税明确不含危险品。 国际运输 0 税率发票:若真实合规,即使货物不退税,也可在企业所得税税前扣除。
您好,我是国际贸易公司。刚成立一年。目前在国内没有出口业务,在欧洲承接了一项德国公司的采购和代缴税业务。收的是代缴税的服务费年5000欧元。流程是我客户的供货商提供货物是欧洲当地库存的处理1-3折的货物,我客户给我派安盈账户货款,然后我付货款给供货商,嘿嘿供货商给我开发票,欧洲当地从波兰发货到德国。这部分全部在欧洲(中国境外),之后我再给我客户出欧洲认可的发票,同时对波兰和德国税务局交税。我要问的是, 1、这部分需要记账吗?怎么记账。(如果记账,就要涉及库存,但我没在国内,是直接欧洲当地发货,我查文件叫转口贸易)。 2、每年5000欧元的服务费,我不知道怎么提取和交税合理。 3、派安盈货款这部分在欧洲各地已经交税,国内不需要交税,但是如果记账,是否会涉及税收问题
某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月份的生产经营情况如下,(1)6月进口原材料一批,支付给国外买价120万元,包装材料8万元,到达我国海关以前的运输装卸费3万元、保险费13万元,从海关运往企业所在地支付运输费7万元,(2)6月进口两台机械设备,支付给国外的买价60万元,相关税金3万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费6万元、保险费2万元,从海关运往企业所在地支付运输费4万元;(3)6月销售原材料一批,含增值税价格为1130万元。该企业进口原材料和机械设备的关税税率为10%,增值税税率13%;要求:根据上述资料,按下列序号回答问题。(1)计算企业6月进口原材料应缴纳的关税;(2)计算企业6月进口原材料应缴纳的增值税:(3)计算企业6月进口机械设备应缴纳的关税:(4)计算企业6月进口机械设备应缴纳的增值税;(5)计算企业6月销售原材料的增值税。(6)企业6月实际缴纳增值税的金额。求老师怎么计算能不能详细的答案还有2B是什么我不懂
某市区一家讲出口公司为增值税一船纳税人,2023年4月发生以下务1.从国外进口高档化妆品一批,该批货物在国外的买价200万人民品,运抵我国海关卸货前发生的运输费为30万元人民币,保险费无法确定。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。2将2017年购置的一处位于市区的房产出租,取得收入(含增值税)1090万元。3.在公司所在地购置房产一处,会计上按固定资产核算,取得的增值税专用发票上注明的价款为150万元。4.从境内某公司承租仪器一台,支付租金(含增值税)169.5万元人民币,取得增值税专用发票。5.当月将业务1购进的化妆品98%销售,取得不含增值税的销售收入300万元,2%作为本公司职T的福利发放。(出口退税13%,不动产租赁9%,进口高档护肤品的关税税率10%,消费税税率15%,期初留抵税额为0,相关票据均以比对认证)。要求计算:1业务1应纳税的进口关税、增值税、消费税。2.业务2应缴纳增值税。3.业务3当月介许抵免的进项税。4.务4允许抵免的进项税。5.业务5的增值税销项税额。6.当月允许抵扣的进项税。7.当月应缴纳的增值税。8.当月应缴纳的城市维
老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
甲公司主要从事高档化妆品的进口生产和销售业务。2021牛6月,其发生如下经济业务。(1)从境外进口--批高档化妆品A,支付境外价款160万元,支付该货物运抵我国关境内输入地点起卸前运输费15万元、保险费和装卸费3万元,支付海关地运往该企业的运输费7万元、装卸费和保险费共计3万元。甲公司按规定缴纳进口关税以及进口环节的增值税和消费税,并取得了海关开具的完税凭证。(2)委托乙企业加工高档化妆品B,提供给乙企业原材料的成本60万元支付给乙企业的不含增值税加工费4万元。乙企业无同类化妆品销售价格。已知:甲公司取得的扣税凭证均符合规定,并已在当月认证;进口A高档化妆品适用的关税税率为6.25%;高档化妆品适用的消费税税率为15%,适用的增值税税率为13%。要求:按顺序完成下列计算任务。(要写出计算过程,保留两位小数计算)(1)甲公司当月进口高档化妆品A应缴纳的进口关税、进口消费税。2)乙企业受托加工高档化妆品B应代收代缴的消费税税额。
老师我想请问一个问题 我个体户5月给客户开了发票(金额没毛病)由于可以转账的时候有个支付红包抵扣,导致票和实付金额对不上,4-5-6月在7月已经季报了,那么客户要求作废重开。是不是不可以这样操作
研发费用增值税抵减是多少?怎么样操作的?研发费用增量奖补每年都有吗?做了一年的研发费用可以申请高新技术企业吗?
拖车费跟报关费发票开在一起,有没问题,都是开了六个点的经纪代理服务
老师,我是小规模纳税人,4月份开了3张3个点的专用发票给对方,现在7月发现发票开错了,我这边要红冲发票,然后7月再开正确的发票对方,之前开的客户4月份已经抵扣认证,那我现在作废发票,对方会不会要上税
21、2×22年,甲公司因违约被乙公司告上法庭,至当年年底,法院尚未判决。甲公司咨询律师后,认为很可能承担相关赔偿责任,最有可能赔付的金额为1500万元。此外,甲公司经调查后发现,之所以违约是因为受托方A公司没有按时交付相关半成品导致的,遂与A公司协商,基本确定可从A公司获得1700万元赔偿金。不考虑其他因素,下列甲公司因上述事项在2×22年财务报表中列报的表述中,不正确的有( )。 A确认预计负债1500万元 B确认其他应收款1700万元 C按相关资产和负债的净额,在资产负债表中列报其他应收款200万元 D不需要在资产负债表项目中列报,但需要在报表附注中披露
一般项目:电力设施器材销售;电工器材销售;电力电子元器件销售;塑料制品销售;五金产品批发;特种劳动防护用品销售;金属丝绳及其制品销售;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老师,这是商贸公司吗?
税务这两天查到我们公司和另一个公司的发票,需要让我提交说明,合同只有另一个公司的公章,我们公司变更名字了。章已经被银行破损了,这个合同可以吗?
老师,物业公司代收取暖费,比如应收1000元,业主刷卡到银行账户998元,手续费2元,物业公司应该开收据1000元,对吧?物业公司怎样做账?应付给供嗳么司多少钱
请问如果老板问我截止到目前还差多少成本票,我应该看哪个数据
2017年一起未决诉讼,然后按最可能发生赔偿的金额100万确认了预计负债,然后2018年7月法院判决甲公司赔偿原告150万然后该分录是调整以前年度损益还是直接进入营业外支出因为这个是属于资产负债表日后调整事项如果不属于前期差错还需要调整还需要确认以前年度损益吗?
商品编码查到什么是代表不能退税呢?还有我想说国内运费报关费不是有税率么,但是货代他统一按国际运费给我开0税率,这样算是税率开的不对给我们吗?税率不对你正常税前扣除吗?还有就是我们跟他们合同签订是不区分哪些费用多少钱,直接签是国际运费合同,统一按国际运输代理开0税率是否可以税前扣除?
商品编码查退税率:若显示 “退税率 0% 且特殊商品征免标志为禁止出口 / 不退税”,则不能退税。 货代开票问题:国内运费(9%)、报关费(6%)与国际运费(0%)税率不同,统一开 0 税率属开票错误,税率不对的发票不能税前扣除。 合同与开票:即使签国际运费合同,若实际含国内费用,统一开 0 税率不合规,无法税前扣除;需按实际业务分税率开票才合规。
好的谢谢老师,我是商贸公司,我购进货物再对外出口,那我后期申请退税怎么知道我能退多少税?是直接看对应出口货物的进项税吗?
这个退的是进项税哦
明白,但能退多少钱
出口货物对应的进项
好的谢谢
满意请给五星好评,谢谢
老师,但货代他说他们主营是国际运费代理,所以他们按国际和国内合并开0税率给我们没有错,统一按免税可以税前扣除吗
国际运输服务是国际路段的运输呀 不是国内的