以前的账本可以查吗?
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师好,请问预付账款通过应付账款这个科目核算的话,那么软件自动生成的资产负债表的应付账款余额很有可能就在借方了,这种情况是不是报表公式没设置好?还是需要手动调整?
您好,请问下软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元,接账过来就是有的了,现在需要调账,请问老师这里怎么调呀?
老师,您好,我们是软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元,接账过来就是有的了,但实际库存是没有,不存在有存货,现在需要调账,请问老师这里怎么调呀?可以写下分录吗?
老师,您好,我们是软件企业公司账上生产成本-10050元,接账过来就是有的了,不存在有这个生产成本哦,现在需要调账,请问老师这里怎么调呀?可以写下分录吗?
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
不好查了,就是当时可能记错了吧
没法查就没法调账了,怎么做都是错的