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老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢

2022-03-12 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-12 11:04

你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249

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你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249
2022-03-12
您好,做一笔借:银行存款-6000,贷:其他应付款-6000 再做一笔借:其他应付款6000,贷:银行存款6000
2021-10-29
同学你好, 你们是什么会计准则 这个金额不大,直接原分录负数红冲就行了
2020-08-28
同学你好 改做贷款的分录就可以
2022-05-31
直接 借应付账款 贷长期借款 冲减了然后做还贷款的分录
2022-05-31
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