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老师 关于结转增值税问题,1.我每月并每月,把当月销项和进项结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税中。 若是当月销项大于进项,我就直接做一笔,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。这一个分录 。可以这样吗。 (因为如果只做这一笔分录 就造成应交税费-应交增值税-转出未交增值税是一直有余额的。 有的老师说这科目可以有余额, 有的老师说不可以 我现在也有点晕

2025-07-23 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 17:36

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税。 这样做可以呢 参看2016年22号文件

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快账用户4408 追问 2025-07-23 17:37

上边描述错了 是并没有做 ,老师您意思可以每月只做这一步, 计算转出未交增值税有余额也是正常的是吗

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快账用户4408 追问 2025-07-23 17:40

计算字打错了,就算

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齐红老师 解答 2025-07-23 17:50

转出未交增值税属于三级科目 可以有余额,就像销项税和进项税一样 年底再结转全部的三级科目

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快账用户4408 追问 2025-07-23 17:53

这几年我一直没结转可以吗,还是说这几年可以随便哪个月给结转了

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齐红老师 解答 2025-07-23 17:56

一般是每年年底结转的 按月也是可以的 多年对账就有困难了

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快账用户4408 追问 2025-07-23 21:05

每年年底结转什么,那每个月计提增值税不也得做分录吗,老师可以说具体点吗,比如每月缴纳增值税做什么分录,年底12月在做一笔什么样分录。谢谢,写的详细一点哈

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齐红老师 解答 2025-07-23 22:38

比如 11月销项税10万元,进项税15万元,进项税转出6万元;应该缴纳增值税1万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 贷:应交税费-未交增值税1 12月销项税20万元,进项税16万元;进项税转出2万元;应交增值税6万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6 贷:应交税费未交增值税 6

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齐红老师 解答 2025-07-23 22:41

年底分录 (假设只有这两个月有数据) 借:应交税费-应交增值税-销项税额30 应交税费-应交增值税-进项税转出8 贷:应交税费-应交增值税-进项税31 应交税费-应交增值税-转出未交增值税7

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齐红老师 解答 2025-07-23 22:41

这样 销项税额期末余额为0 进项税转出期末余额0 转出未交增值税期末余额0

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借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税。 这样做可以呢 参看2016年22号文件
2025-07-23
你好,一定要把应交增值税-销项税额和应交增值税-进项税额转到应交增值税-转出未交增值税
2021-02-05
你好,第一个分录可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好,对的是的,是这么做的。
2022-02-16
你好! 思路是对的 可以不做第一个分录的
2020-12-06
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