借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税。 这样做可以呢 参看2016年22号文件
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
请问公司是个体工商户定期定额的,本月有开专票,明天就是税务申报的最后日期,请问这边需要申报嘛,之前咨询说10月份系统自行申报,请问老师到底是怎么个申报方式
老师你好,微信支付宝直接到公账上的是扣过每次手续费都,那手续费这个是我需要算在销售费用里?还是算在财务费用里,还是不算,这个提现收入这个有对方70多的点,改如何处理呢?
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师。购进一台普通汽车124500元,那需要折旧多少年,月折旧怎么计算?
请问什么叫土建分包合同
老师,老板把工资转到员工家属的卡上,我让他家属又退回去了,都是在当月,我怎么做会计分录?
在我们公司里面有一个员工的社会保险,个人部分也由公司承担,这样合法吗?公司承担个人部分,应该如何入账呢?
公司买的工艺品怎么入账?
老师。请问一下有个员工的工资7月没申报。能不能在8月一起申报哦?还有社保9月去增员缴纳7-9月的社保,那个税个人部分能直接填7-8月的不?然后9月份的下个月再填写。
上边描述错了 是并没有做 ,老师您意思可以每月只做这一步, 计算转出未交增值税有余额也是正常的是吗
计算字打错了,就算
转出未交增值税属于三级科目 可以有余额,就像销项税和进项税一样 年底再结转全部的三级科目
这几年我一直没结转可以吗,还是说这几年可以随便哪个月给结转了
一般是每年年底结转的 按月也是可以的 多年对账就有困难了
每年年底结转什么,那每个月计提增值税不也得做分录吗,老师可以说具体点吗,比如每月缴纳增值税做什么分录,年底12月在做一笔什么样分录。谢谢,写的详细一点哈
比如 11月销项税10万元,进项税15万元,进项税转出6万元;应该缴纳增值税1万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 贷:应交税费-未交增值税1 12月销项税20万元,进项税16万元;进项税转出2万元;应交增值税6万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6 贷:应交税费未交增值税 6
年底分录 (假设只有这两个月有数据) 借:应交税费-应交增值税-销项税额30 应交税费-应交增值税-进项税转出8 贷:应交税费-应交增值税-进项税31 应交税费-应交增值税-转出未交增值税7
这样 销项税额期末余额为0 进项税转出期末余额0 转出未交增值税期末余额0
应交税费-应交增值税-进项税转出 这个科目正常都是在贷方是吗
是的 发生的在贷方 余额一般在贷方