借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税。 这样做可以呢 参看2016年22号文件

公司贷款,付的利息给开了公司抬头发票,但是项目名称开的金融服务个人贷款,这个是不是不能税前扣除,得红冲开企业贷款
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。
员工的工资在子公司发,社保在母公司交可以吗?
增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏
公司购买理财需要交哪些税
老师,公司使用企业微信审批报销,审批流程走完了,把流程单子打印出来了,还需不需要再填实体的报销单呢?实体报销单还需要领导签字吗?
员工办理失业会发放到单位账户吗
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老师,别人挂靠我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好
上边描述错了 是并没有做 ,老师您意思可以每月只做这一步, 计算转出未交增值税有余额也是正常的是吗
计算字打错了,就算
转出未交增值税属于三级科目 可以有余额,就像销项税和进项税一样 年底再结转全部的三级科目
这几年我一直没结转可以吗,还是说这几年可以随便哪个月给结转了
一般是每年年底结转的 按月也是可以的 多年对账就有困难了
每年年底结转什么,那每个月计提增值税不也得做分录吗,老师可以说具体点吗,比如每月缴纳增值税做什么分录,年底12月在做一笔什么样分录。谢谢,写的详细一点哈
比如 11月销项税10万元,进项税15万元,进项税转出6万元;应该缴纳增值税1万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 贷:应交税费-未交增值税1 12月销项税20万元,进项税16万元;进项税转出2万元;应交增值税6万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6 贷:应交税费未交增值税 6
年底分录 (假设只有这两个月有数据) 借:应交税费-应交增值税-销项税额30 应交税费-应交增值税-进项税转出8 贷:应交税费-应交增值税-进项税31 应交税费-应交增值税-转出未交增值税7
这样 销项税额期末余额为0 进项税转出期末余额0 转出未交增值税期末余额0
应交税费-应交增值税-进项税转出 这个科目正常都是在贷方是吗
是的 发生的在贷方 余额一般在贷方