齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税。 这样做可以呢 参看2016年22号文件
上边描述错了 是并没有做 ,老师您意思可以每月只做这一步, 计算转出未交增值税有余额也是正常的是吗
计算字打错了,就算
转出未交增值税属于三级科目 可以有余额,就像销项税和进项税一样 年底再结转全部的三级科目
这几年我一直没结转可以吗,还是说这几年可以随便哪个月给结转了
一般是每年年底结转的 按月也是可以的 多年对账就有困难了
每年年底结转什么,那每个月计提增值税不也得做分录吗,老师可以说具体点吗,比如每月缴纳增值税做什么分录,年底12月在做一笔什么样分录。谢谢,写的详细一点哈
比如 11月销项税10万元,进项税15万元,进项税转出6万元;应该缴纳增值税1万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 贷:应交税费-未交增值税1 12月销项税20万元,进项税16万元;进项税转出2万元;应交增值税6万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6 贷:应交税费未交增值税 6
年底分录 (假设只有这两个月有数据) 借:应交税费-应交增值税-销项税额30 应交税费-应交增值税-进项税转出8 贷:应交税费-应交增值税-进项税31 应交税费-应交增值税-转出未交增值税7
这样 销项税额期末余额为0 进项税转出期末余额0 转出未交增值税期末余额0
应交税费-应交增值税-进项税转出 这个科目正常都是在贷方是吗
是的 发生的在贷方 余额一般在贷方
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计算字打错了,就算
转出未交增值税属于三级科目 可以有余额,就像销项税和进项税一样 年底再结转全部的三级科目
这几年我一直没结转可以吗,还是说这几年可以随便哪个月给结转了
一般是每年年底结转的 按月也是可以的 多年对账就有困难了
每年年底结转什么,那每个月计提增值税不也得做分录吗,老师可以说具体点吗,比如每月缴纳增值税做什么分录,年底12月在做一笔什么样分录。谢谢,写的详细一点哈
比如 11月销项税10万元,进项税15万元,进项税转出6万元;应该缴纳增值税1万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 贷:应交税费-未交增值税1 12月销项税20万元,进项税16万元;进项税转出2万元;应交增值税6万元;月末分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6 贷:应交税费未交增值税 6
年底分录 (假设只有这两个月有数据) 借:应交税费-应交增值税-销项税额30 应交税费-应交增值税-进项税转出8 贷:应交税费-应交增值税-进项税31 应交税费-应交增值税-转出未交增值税7
这样 销项税额期末余额为0 进项税转出期末余额0 转出未交增值税期末余额0
应交税费-应交增值税-进项税转出 这个科目正常都是在贷方是吗
是的 发生的在贷方 余额一般在贷方