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1鸿适有限公司为增值税一般纳税人,销售产品适用增值税税率13%,2021年6月份经营业务如下(假设购销业务均有合法的发票,购货发票均已通过认证)(单位:万元)(1)6月2日购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明不含价款为285万元(2)月10日销售A产品,开普通发票,取得含税销售额245万元(3)6月20日购进原材料取得专用发票,支付合元外支付购货的运费用205万元(不含税),取得输公司开具的货增值税专用发(4)6月25日销售产某大型商场,开增填税专用取不含275万元

2022-12-27 08:36
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你好,需要做账务处理的吗?
2022-12-27
学员你好,你的问题是什么
2022-12-27
你好,学员,题目不齐全的
2022-09-23
同学你好 销项税额=25.6*13%加5*9%加57948.72 /10000/(1加13%)*13%加 7726.5 /10000/(1加13%)*13% 进项税额=18*13%加5*10%加0.218/(1加9%)*9% 应纳增值税=销项税额一进项税额
2022-03-21
你好同学 1销项=80*0.13 2销项=28.25/1.13*0.13 5进项=20*0.09*0.8%2B5*0.09*0.8 6进项=10.4%2B6*0.09
2022-10-03
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