同学,你好
电子税务局里面发票事项,开具红字发票,会开具红确认单,然后购买方确认,销售方再开具红字发票
专用发票客户已经抵扣,客户已经开好红子信息表,我这边公司怎么开蓝字发票
增值税专用发票开错了,跨月发现,已经红冲了,发现客人抵扣了 怎么办
您好,老师,一般纳税人企业,已抵扣的电子专票客户发现开错了,对方要红冲,请问我要怎么做,谢谢!
您好,多开一张专票给客户,已经跨月,客户没有抵扣,只是做了帐。现发票客户乙退回,我司已冲红。红字发票需要黑客户一联吗?
您好,电子专票已开给客户,发票已跨月,客户未认证抵扣,这种情况下谁来冲红发票? 红字发票是否需要退回给客户?
税务师和注会难度相差多大
财管的3此模考,这个题目是不是少了一个年限啊
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
老师,不确人可以开吗
显示购方未入账
老师显示对方未勾选未入账,还需要对方确认吗
同学,你好
那不需要了
同学,你好
那不需要了
那怎么开出红字?
同学,你好
电子税务局,发票业务,开具红字发票
不用录红字确认单吗
同学,你好
你开具红字发票,直接自动录入红字确认单
老师,打开里面看不到之前开的发票,一张都没有
同学,你好
有截图吗?
没看到发票
看你的截图,你红字发票是不是已经开具成功了,你在发票查询里面看一下
没有没看到
同学,你好
那你在确认单状态:购销双方已确认,改掉
同学,你好
那你在确认单状态:购销双方已确认,改掉