你好,你什么时间红冲的?是在这个月吗?

增值税普票发现上个月的开错了怎么办?已经跨月了
发票作废和发票红冲怎么使用?要是发票已经抵扣了,发现错了怎么办
电子专用发票开票跨月后,发现品名开错,如果购货方已经抵扣了,那能红冲吗
增值税专用发票开错了,跨月才发现,还没有报税,客人也没有抵扣 怎么办
增值税专用发票开错了,跨月发现,已经红冲了,发现客人抵扣了 怎么办
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
是这个红冲的
你好,是这个月红冲的话,对方在上个月认证,这个月正常申报,然后再下一个月进项转出,你给对方重新开。
好的 谢谢您
不要客气,工作愉快。