同学,你好
购买方可以开具红字确认单,让销售方确认并开具发票
有张进项发票从认证平台误操作成退税勾选,并已经确认勾选,现在这个发票无法退回到认证平台进行正常认证勾选,这个发票状态是已勾选,但并未申报,现联系供应商对发票进行冲红,应该由销售方填红字信息表还是购买方已抵扣、未抵扣填红字信息?
我是购买方,收到一张进项发票,已勾选抵扣,发票有误有退给对方了,我这个月发票清单下面没有这张发票怎样处理
进项发票已经认证了现在对方要作废应该怎么处理
我们收到的一张进项税发票,上个月已经抵扣认证,这个月对方说开票错误,我们需要怎么处理?
已经抵扣的进项发票,现在对方把我们已经抵扣进项发票又给红冲了,怎么报税呢?需要认证红冲发票的勾选吗?
税务师和注会难度相差多大
财管的3此模考,这个题目是不是少了一个年限啊
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
在增值税发票综合服务平台怎样开具红字确认单,有模板吗?
同学,你好
发票业务里面,选择红字发票开具
找不红字确认单
同学,你好 有截图吗
帮我看一下录入时间怎样填写
同学,你好
你这个是确认,不是开具