你好; 购买方开红字信息表 ; 销售方开红字发票 ;

老师,一般人公司,收到3月份一张进项发票,发现是错的,没有勾选抵扣,这张发票应该怎么做? 我想问的是让对方重新开,我这张发票要给他退回去吗?我现在做账吗?还是等到对方开了正确的发票再做账?
老师,三月份收到一张发票,已抵扣,四月发现这张发票开的有误,退给对方,对方开了张红字发票给我,又开了张正常发票,这个在账务上怎么处理,报税怎么处理
发现5月份收到的一张发票出现错误,发票已经入账,但是我没有勾选抵扣进项,现在我把发票退回去,对方给我红字发票以及正确发票,共计两张发票,请问针对这两张发票,我怎么进行账务处理?
我是购买方,收到一张进项发票,已勾选抵扣,发票有误有退给对方了,我这个月发票清单下面没有这张发票怎样处理
老师,你好,我是一般纳税人,是购买方,我这边收到了两张电子专票,业务员告诉我这两张发票红冲了已经,我作为购买方,我还没有勾选抵扣发票,我应该怎么操作?需要不抵扣勾选吗?
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
这个知道,财务每个月都要装订抵扣发票,还有一个抵扣清单,清单后面没有这一张发票如何处理
你好 ; 没有这个发票; 你们收到了发票 退回去了吗
是的,退回去了,这月也抵扣了,发票抵扣清单上面有这个发票,下月红冲
你好; 你都认证了 就不应该退回去的; 你都开红字信息表; 要做转出分录。 收到对方给的红字发票 做红字分录
哪我在要回来吗
对方开的红字发票要给我吗
1. 是的。本身就不应该退; 把 原来发票要回来 ; 红字发票 给你 到时处理即可
如果我没有抵扣的话,是不是要寄给对方
你好; 是的。 没有抵扣记得退给销售方了
明白了,谢谢老师!
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
对了老师,如果没有勾选抵扣,发票要退回给对方,对方开具的红字发票就不在寄回来了吧
是的。 就不用给你红字发票了
对了老师,如果没有勾选抵扣,发票要退回给对方,对方开具的红字发票就不在寄回来了吧
你好; 是的。 你没有认证; 退原来的蓝字发票给销售方; 同时销售方也不会给你 红字发票的
老师,这个转出分录应该怎样做,就是我已经抵扣做了一个正常的采购分录,现在对方开了一张红字发票,我应该怎样转出,要完整的,谢谢
你好; 借库存商品 贷进项税转出 ; 这个就是转出分录。 收到红字发票; 借 银行存款 或者应付账款贷库存商品