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老师,供应商开发票没有商品和明细一对一开票给我们,那我们也只能按他们开进来的明细开出去对吗?那单价和金额填写需要注意什么?能随便填吗?

2025-07-24 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 15:19

您好,是你们开出去的单价吗?

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快账用户9499 追问 2025-07-24 15:37

是的是的

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:38

这个要按实际出售的来填写,因为这个是你们的收入

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您好,是你们开出去的单价吗?
2025-07-24
您好,供应商开票不规范,咱需要对他们有要求才行,开大项不行的。我们是商贸,买什么卖什么,这样我们的风险有些大的 我们只以有个加工过程把进的A加工成BCD这样才说得过去
2024-04-15
你好,是的,您需要按照具体商品的明细开具体名称的发票。您采购进来的也是需要有具体明细的,他和你对外开的发票名称需要一模一样的。
2023-08-16
你好可以的 让他开到一个发票里面就行
2024-04-11
对方给你开的普票吗 是的话让他给你开清单 盖发票章就可以了
2023-11-18
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