是的,就是那样做的,需要计算增值税
老师,你好,我们是一家房屋租赁企业。有一家公司跟我们签合同,然后没有到期,他就退场了。然后有几万块钱的违约金。我们开出的是租金的发票。这个我应该怎么做账,计入哪个科目。是计入主营业务收入还是营业外收入。谢谢老师。
老师您好,我们公司往外开出工程款, 现收到成本设备租赁费,分录可以做 借:工程施工_租赁费 贷:应付 结转成本时借:主营业务成本 贷:工程施工_租赁费吗,还是要入到费用里面?
我们是和企业签订合同承包企业食堂,然后我们又二次租给商户,职工的餐费是交到企业,企业在扣除水电费和租赁费以后返还给我们公司,我们公司把餐费返还给商户,同时我公司还需要把替商户代垫的水电费和房租收回来,这系列的凭证怎么做,收到企业返还餐款,给的是现金,做借现金 贷主营业务收入,企业扣除水电费房租,我们垫的借其他应收款~水电费,房租,贷 现金,我们返还给商户的爆款和应该收回来的水电费房租怎么做凭证!谢谢老师
老师,我们租赁设备收到租金通过“预收账款”挂账,斋之前供应商给承租人垫付了部分租金,本来承租人支付了是要退回垫付款的,现在不用退回,我需要确认收入,我上月做了“借:其他应付款,贷:预收账款 ”我感觉有点不对, 是不是应该直接“借:其他应付款;贷:主营业务收入”好一点,老师,你帮我看看,谢谢
老师 我们公司是商铺出租,比如说一个商铺租期是2023.1.1 -2023.12.31租金共120000,我一月份收到全部租金并开具全额发票,分录是这样做吗?借:银行存款120000贷:主营业务收入9174.31预收账款100917.43应交税费应交增值税销项税额9908.26这个分录及金额对吗?
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
为什么资料2要对应交税费调整,资料3不用对应交税费进行调整
商贸企业会计分录及税法文件
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。