你好,这个其实没什么关系。一般年底调整过会这样。也不算有大问题。
老师您好,请问今年申报第三季度申报表,提前加计扣除研发费用填写主表研发费用扣除表-本年累计金额如何填写。是填写实际的研发费用金额还是乘以加计扣除比例金额?
研发费用加计扣除,21年合计研发费用金额912976.81,21年10月份申报了前三季度的累计金额643211.63现在汇算清缴是填写269765.18元吗?谢谢老师
享受上一年度研发费用加计扣除减免税额怎么算的,
老师 我们第一季度没有享受研发费用加计扣除 第二季度可以一起享受上半年的加计扣除吗
研发费用是1280986.64元。享受上一年度研发费用加计扣除减免税额是多少?怎么计算
老师,被审计单位是你国企的全资子公司,子公司公司的注册地和实际经营地不是一个地,并且不在一个区,这种问题大吗?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢?
老师 公司的装修费给了装修公司 但是老板是用他的其他公司给对方开的发票 这个发票我收来也没啥用吧
关于商贸公司属于代理商,客户是超市群体,如何去做他的成本费用的测算统计归纳呢?
为什么简易计税,公共交通运输服务、建筑服务和文化体育服务的征收率是3%?而不动产经营租赁是5%?
购买空调记主营业务成本二级科目写空调还是材料
2021年成立的公司,要求什么时候实缴
老师麻烦问一下,暂估入口表有模版吗
请问大家一下,现在项目地预交2%,不交个税和印花,那么回到机构地交个税吗?交几个点?我们挂靠项目
老师想咨询一下,差额征税—差额开票,里面的折扣额是怎么计算的
调整过的话那前三季度实际只享受586796.44元是吗
你好,是的。如果你4季度没有的话就是这样 如果4季度也有,就是一共享受这么多。