您好,是的,汇算清缴按正确的
老师您好,请问今年申报第三季度申报表,提前加计扣除研发费用填写主表研发费用扣除表-本年累计金额如何填写。是填写实际的研发费用金额还是乘以加计扣除比例金额?
研发费用加计扣除,21年合计研发费用金额912976.81,21年10月份申报了前三季度的累计金额643211.63现在汇算清缴是填写269765.18元吗?谢谢老师
企业所得税2022年1.2季度研发费用忘记填写,从第三季度开始填写的,现在本年累计金额只有第三季度的研发费用金额,这样有影响吗?可以在汇算清缴的时候调整吗
老师,如果企业在第二、三个季度加计扣除了研发费用,那么在汇算的时候,是填一年累计的加计扣除金额,还是填一年累计的研发费用减去之前申报了的金额后的金额呢?
2024年前三季度申报享受了研发费用加计扣除政策,2024年所得税汇算清缴可以不填写研发费用加计扣除明细表吗?我们是批发零售业
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
研发费用加计扣除明细表48列有明确要求必须减去多少比例的金额吗
您好,这个没有规定,根据实际情况填写
去年税务局让我们填的是直接材料投入的90%我们是不是今年可以不用填这个比例 因为想多加计扣除一点
您好,这个您自行判断
好的!谢谢老师!老师辛苦了!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持