您好,收到的是个人抬头的发票吗?
老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?
甲公司采用备抵法核算坏账损失,并10%提坏准备。203年1月1日,甲公司“应收账款”账户余额为3000 000 元“坏账准备”账户余额为300000元。20x3度,公生下相关业务。 (1)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为5000000元,增值税税额为650 000元,货款尚未收到。 2)因某客户所欠货款10000元不能收回,确认为坏账损失。(3)收回上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元并存入银行。(4)收到某客户以前所欠的货款4000000元并存人银行。 【要求】 (1)编制20x3年度确认坏账损失的会计分录。 (2)编制收到上年度已转销为坏账损失的应收账款的会计分录(3)计算20x3年年末账准备”账户余额。(4)编制20x3年年末计提坏账准备的会计分录。
甲公司采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2020年度,甲公司发生了如下相关业务:(1)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为5000000元,增值税额为650000元,货款尚未收到。(2)因某客户破产,该客户所欠货款10000元不能收(3)收回上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元并存入银行。(4)收到某客户以前所欠的货款4000000元并存入银行。5.2016年12月31日,甲公司对应收帐款计提坏账准备94000元。要求:编制相关会计分录
老师好!我在2021年7月份向公司借款20000元,用来缴纳个人养老金(公司没和我签有合同,养老保险及医保一直是我自己在缴纳),工资也一直拖欠没发,现在我要辞职了,请问一下向公司借款的20000元怎么处理?公司会计也没有做账(备注:我向公司借款20000元是公司公户转到法人个人账户,再由法人个人账户转入我个人账户里),现在又怎么处理?
多项选择题 2x21年5月1日,甲公司与客户签订合 同,向乙公司共销售AB两种商品、商品的单独售价为20000元,B商品的单独售价为10000元,合同价款为24000元合同约定,A商品于合同开始日交付,B商品在一个月之后交付,当两项商品全部交付之后,甲公司才有权收取24000元的合同对价。上述价格均不包含增值税。假定A商品和B商品分别构成单项履约义务,其控制权在交付时转移给客户。2x22年6月1日,甲公司交付B商品,开具的增税专用发票上注明售价为24000元,增值税税额为3120元,2x22年6月15日甲公司收到客户支付的货款存人银行。下列关于甲公司会计处理正确的有( )A.2x22 年5 月 1 日确认应收账款16 000元 B.2x22年5月1日确认主营业务收入16000元 C.2x22年6月1日确认应收账款27120元 D.2x22年6月1日确认主营业务收入24000元
生产成本有哪些?电费,水费,入成本还是费用?
老师,应收账款是负数,可以吗?
刚好一年的借款属于长期借款还是短期借款
您好老师,这个A选项没有看懂,可以给我详细讲讲吗?
老师好,年度财务报表记得申报了,现在查不到,能补申报吗?这个会有罚款和滞纳金吗?
准备上班,做会计我需要从离职会计哪里交接得什么资料
语音总结在哪里找?圈子里找不到
我们是货代小规模公司,客户的货物是我们叫货拉拉将客户的货物运输到港口,客户要求这一段的运输要开带税点的国际运输发票,可以开吗
老师,公司团建,对方开发票给我们应该开什么内容?
老师,一劳务工之前跟我们公司签的劳务合同,现在他想换一种方式,叫一家劳务公司跟我们公司签合同(这个应该要签什么合同),然后这家公司开什么发票给我们呢?几个点的税
是客户个人开给我们公司的
这个公账也要转给对方的吧,还是说用这个冲法人的备用金
冲法人的往来款
借:库存商品
贷:其他应收款-法人
可以这样的吗?
可以的,如果是法人代付的,那么就是这样冲的
意思就是发票开多少就冲多少,这样的意思
是的,收到多少发票就冲多少
还有一个问题啊,如果备注备用金也要冲的吗
你计入到其他应付款了,冲这个就可以了