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老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?

2020-12-10 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 14:23

您好,这样的账务处理也可以的

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齐红老师 解答 2020-12-10 14:24

库存商品台账的金额就按照之前出库的金额填写

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快账用户4362 追问 2020-12-10 14:26

老师,这是我的做法,您那还有其它处理方法么?

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齐红老师 解答 2020-12-10 14:38

您好,一般的做法,也是最简便的方法就是原金额反方向对冲回去。

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您好,这样的账务处理也可以的
2020-12-10
你好,可以的,这个处理没有问题
2021-06-04
1.借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数你结转成本也重复结转啊,那结转成本 冲掉借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-09-12
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
您好,只是税号错了,这个成本您是知道的啊,按买进这个商品实际价格结转成本哦
2023-04-08
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