同学,你好
之后汇算清缴的时候,会按照不符合,多退少补的
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老师,我们是一家小型制造业公司,买的原来入库,我们这总是账实不符,主要有以下几点情况:1,开票明细和实际到的东西不一样,比如买的4×0.75电线,开票可能开的是4×0.5的电线。2,赊销货期特别长,有可能七八个月,比如我们买的A原材料,当月买进,当月就出了,但是我们买A的时候,没付款,对方也没开票,有可能是等买的货多了,半年后在开票付款了,这导致我财务无法入账,出库。3,加工厂做的加工件,加工厂只开加工费,我的加工件没有办法入账,加工件也没办法出库。4,买的成套的件,小件有可能有30个小品种,但是发票可能只开的是A部件一套,这样我账上入的A部件,库房入的30个小件。我应该怎么做比较合理呢?
老师好,我们公司去年年底还是小微,今年3月以后不符合小微条件了,我4月报了一笔印花税,系统自动带出适用小微企业减免政策且我无法变更,我就按照减免后的税金缴纳了,现在专管员说我们违规享受,然后我去大厅补觉了税金,结果他还有滞纳金,我觉得这个很不合理,系统给我选的我也改不了小微不小微,应该怎么处理呢
老师好,我们公司去年年底还是小微,今年3月以后不符合小微条件了,我4月报了一笔印花税,系统自动带出适用小微企业减免政策且我无法变更,我就按照减免后的税金缴纳了,现在专管员说我们违规享受,然后我去大厅补觉了税金,结果他还有滞纳金,我觉得这个很不合理,系统给我选的我也改不了小微不小微,应该怎么处理呢
产销电动助力车的 一半内销 一半外销, 年营业额月3000万元 问题1:先报关了,后开发票收入怎么确认? 问题2:已经报关了,还没有发货,但是对方国家因为战争,地震等原因销售不了了,这个收入如何确认,如何避免这种情况,有什么解决方案吗? 问题3:我方出材料,委托第三方加工车的零部件,最后还要运到国内我方的工厂组装,再销售,但是因为一些原因我们销售的产品要打上别人的牌子,这个收入如何确认,老师有啥想法吗? 问题4:这家有时候会提前一个月确认收入,进项发票可能延后一个月开具,做大销售额,有提前确认收入的意思,去年就有一个500万提前确认收入,当然要守住底线,这个提前确认收入我们怎么做账 有证据链,看起来比较合规,若进项发票没有那么多 我们通过什么方式能多搞点进项发票?
承兑拆分背书给3个公司,有两个公司正常接收了,第3个公司说承兑是黑名单,拒签后承兑流通状态出现已收票—已锁定,这种情况怎么解决呢
老师,我想问下淘宝的单子拍了有的没有货,会给他们换成别的有库存的发货,所以我开票不知道应该以哪个为准
2355美金的这笔出口 ,报关:有委托报关协议(是委托联邦快递上海分公司报关的,报关单上面境内收发货人 和生产销售单位都是我门公司 ,那表示 我公司 无需开具代理出口货物证明是吧?因为都是我自己的公司
小额的房租费直接一次性计入管理费用可以吗
老师好,房产税计税依据需要计算土地的原值嘛?
对方单位已注销,但是未给我方开发票,我方怎么处理账务
老师厂里安装30台设备需要焊条,我做账务处理是把焊条的1000元钱每个分摊呢?还是直接记在建工程呢?后期还会在买焊条的
老师你好:农产品配送公司可以按照免税的开发票吗?
老师,这种公司是什么意思呀
老师,跨区域接的劳务,需要预交增值税吗
明年的汇算清缴来补缴吗?抵的是进项税额?
我这边要填写不再享受的申请吗?提交上去吗?
同学,你好
嗯嗯,是的,填写不享受
明年的汇算清缴来补缴吗?抵的是进项税额?
同学,你好
抵扣的是进项税额,那你要更正申报表的
不能做进项转出吗?
同学,你好
也可以,自己写个说明,留案被查
我问税务老师说不用,政策就是到4月的吓死人
同学,你好
以你们当地税务局老师的说法为准。
我们这边是以一年为一个周期,一年是1.1-12.31
那为什么1-4月让享受了呢?申报表自由跳出数据享受
同学,你好
以你们当地税务局的说法为准。可能你们的周期是5.1-次年的4.30