您好,这个的话,是属于手动 借 应交税费20 贷 主营业务收入20

1:某公司202012月份发生下列有关业务如下:()本月实现的各项收入,其中产品销售收入20万元,其他业务收入的万元营业外表(2)本月发生的各项费用,其中:产品销售成本100万元,销售费用5万元,税金及天加5万元,管理费用8万元,财务费用2万元,营业外支出8万元。(3)按税后利润10%提取盈余公积金,以现金股利形式按税后利润的40%分配绘数灸人(4)假设本期初未分配利润余额为20万元。已知:该企业的所得税税率为25%。企业应纳税所得额与利润总额相等。要求:(1)计算分析本企业的营业利润、利润总额、所得税费用、净利润各是多少。(2)计算分析本企业业应计提的盈余公积金和对外分配的股利金额。(3)计算分析本期可T供企业分配的金额为多少,本年未分配利润的余额又是多少。
1:某公司202012月份发生下列有关业务如下:()本月实现的各项收入,其中产品销售收入20万元,其他业务收入的万元营业外表(2)本月发生的各项费用,其中:产品销售成本100万元,销售费用5万元,税金及天加5万元,管理费用8万元,财务费用2万元,营业外支出8万元。(3)按税后利润10%提取盈余公积金,以现金股利形式按税后利润的40%分配绘数灸人(4)假设本期初未分配利润余额为20万元。已知:该企业的所得税税率为25%。企业应纳税所得额与利润总额相等。要求:(1)计算分析本企业的营业利润、利润总额、所得税费用、净利润各是多少。2)计算分析本企业业应计提的盈余公积金和对外分配的股利金额。(3)计算分析本期可T供企业分配的金额为多少,本年未分配利润的余额又是多少。
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
光明公司2X21年3月取得主营业务收入600万元,其他业务收入200万元;发生主营业务成本300万元,其他业务成本100万元;税金及附加90万元,管理费用110万元,财务费用40万元,销售费用20万元,营业外收入10万元,营业外支出30万元。该公司适用的企业所得税税率为25%,没有纳税调整事项。要求:计算下列各项目,写出计算过程,以万元为单位,请注意计算公式中涉及的项目要按照题目中出现的顺序。①计算公司2X21年3月份的营业收入营业收入=输入答案+输入答案=输入答案万元②计算公司2X21年3月份的营业成本营业成本=输入答案+输入答案=输入答案万元③计算公司2X21年3月份的营业利润营业利润=输入答案-输入答案-输入答案-输入答案-输入答案-输入答案=输入答案万元④计算公司2X21年3月份的利润总额利润总额=输入答案+输入答案-输入答案=输入答案万元⑤计算公司2X21年3月份的所得税费用所得税费用=输入答案×25%=输入答案万元⑥计算公司2X21年3月份的净利润净利润=输入答案-
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
老师,我们有一个门诊,年营业额二百来万,老板买了6万多的酒,大部分送人或是招待,自己员工聚餐,自己家人喝,这个帐如何处理
不平的往来最后注销公司的时候税务会怎么处理
老师您好,比如采购的药品或医疗器械,都是有期限的,过期了就不能卖了,这种情况税务局会承认企业库存的损耗吗
老师 广州这边的公司当月已经为员工申报了社保 但是到次月才缴纳社保 请问对公司跟员工分别有什么影响
老师,具体公司社保是不是是不是只计提单位缴纳部分?缴纳的时候再做这个,其他应收款社保个人部分。
老师您好,请问一下每个月的记账凭证装订前要附三大报表吗(比如资产负债表、利润表、现金流量表),或者只附上一张科目余额表,这些表?不附报表可以吗?是不是不合规
老师好,经营分析表的话,如果A事业部进项提前收回来了(有一部分进项下个月再开出去),导致进项比销项多,B事业部是销项多、进项少,所以公司先勾选了A事业部项目的进项抵扣了B项目的销项,那这么税费怎么在经营分析表体现呢?怎么更公平
科目原材料的后面可以设置明细吗
老师您好,请问一下银行存款报销的和现金报销的可以写在一张报销单上吗?
老师,公司购买冷库平移软门,我做固定资产的话,分类到 固定资产/机器机械生产设备 科目吗
您好,你意思是6月份的账不用动,直接做一笔冲回吗?随后结转进本年利润科目吗?
是的,这个理解是没错的