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请问6月份凭证的金额有误,主营业务收入本来是120,写成100,然后应交税费多了20,导致本年利润少了20,公司使用用友财务软件,现在7月份要怎么调整?

2025-07-28 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-28 21:49

您好,这个的话,是属于手动   借 应交税费20  贷 主营业务收入20

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快账用户9013 追问 2025-07-28 21:52

您好,你意思是6月份的账不用动,直接做一笔冲回吗?随后结转进本年利润科目吗?

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齐红老师 解答 2025-07-28 21:53

是的,这个理解是没错的

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您好,这个的话,是属于手动   借 应交税费20  贷 主营业务收入20
2025-07-28
您好,导出23年期间费用贷方发生额,管理/销售/财务费用 贷方合计数结转到未分配利润,这样就勾稽上了
2024-11-09
您好,不正确,去年少了这个成本,要去更正申报去年所得税汇缴申报表,但这样退税也怕有风险,就把这个成本算在今年,冲回去年的那个分录,再做一下正确金额的分录,这个利润就在今年减少了,这个成本也利用上了
2023-11-19
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
对的,是的,需要修改的。
2023-07-15
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