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老师,退抵稅的分录是

2025-07-29 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 09:37

借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户8034 追问 2025-07-29 09:38

抵欠税的,银行没收到

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齐红老师 解答 2025-07-29 09:39

借:应交税费-未交增值税          营业外支出-滞纳金 贷:” 应交税费-增值税-进项转出

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快账用户8034 追问 2025-07-29 09:47

之前有欠税,今年更正了之前某个所属的报表产生了退税,现申请退税,抵了之前的退税

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齐红老师 解答 2025-07-29 09:49

以前本身多交就是在借方,欠税在贷方,不需要做账的,

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您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用 打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;
2022-12-05
借银行存款,贷应交税费、附加税, 借应交税费, 借税金及附加负数
2022-05-06
你好 借:应收留抵税额退税款,贷:应交税费—应交增值税—留抵税额退税
2021-12-11
借,银行存款,贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-05-12
同学 你指的是增值税留底退税是吧?
2022-06-16
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