你好,是什么业务留底退税。出口吗

老师您好,请问留抵退税分录怎么写啊
老师,我们留抵退税到账的金额怎么写分录?
老师,留抵退税增值税款退到公司账户上,分录怎么写?怎么充减之前的留抵退税?
退留抵税额的会计分录怎么写呢
留抵退税的会计分录怎么写?要先把留抵税转出嘛?
请问老师2024年下半年买的电脑一共88200直接入费用了,做账又折旧了,相当于费用入账了,该怎么办,小企业会计准则?能不能不动2024年的汇算清缴,直接在2025年调增
老师好,请问下,审计要的高新收入的明细表是我提供 么,还是审计自己会分类?如果需要我提供的话,我该怎么分呢?
退休员工需要交个税吗
公司名字带有旅游 旅游现在不好做 打算卖商品 领导说卖商品和公司名字旅游不合适 不可以卖 是这样吗
老师您好,请问老师,我与客户签订的销售合同总额是100万,其中50万货已经发了,还有50万货没发,我们开具发票100万,这种其中的50万预开涉及什么风险不?
老师,稿酬所得怎么交税
老师,上课时老师讲的建账就是手工账转电脑账 ,电脑账转电脑账,或者是直接做电脑账,就叫做建账, 账套就是输入公司的名字和信息,就叫做账套,账套做完就可以在里面做账了,听课听到我迷迷糊糊的,问下您
老师,我们是餐饮业,小规模,客人吃饭有的开票有的不开票,不开票的多,所以每季度都要统计无票的收入,无票的收入倒算(计提)出来的增值税,和电子税务局申报的无票收入填上系统再算出来增值税会有小数差,这季度产生无票票收入账上计提的比缴税算出来的多计提0.05.这样怎么调整
文化传媒行业 一般纳税人 有简易计税政策吗 海南地区
老师收到利息的会计分录怎么做
老师,是这样的,增值税留抵退税形成的,其实是我们开红冲发票,导致销项为负数 进项0,报增值税是因为进项大于销项产生留抵税额10万,申请退税
你好,这种现在基本不退。你问下你那边税务局,看退不退了
分录的话,借银行存款,贷应交税费应交增值税留抵税额
已经退完啦,老师,只不过账上之前一直挂在应交税费应交增值税销项税额里 我写的分录 借银行存款 贷应交税费应交增值税销项税额 老师我这样写可以不
你好,你要做的话是借,银行存款贷,应交税费,预交增值税或者应交税费,未交增值税。
老师,我那样写为什么不行呢,我没有转到未交增值税科目里,
你好因为你这个不是销项啊,你退的不是销项,你一定要说的话,要退是退的进项。