A 合伙企业:不缴纳税费(“先分后税”,由合伙人分别缴税)。 甲(自然人合伙人):按 “利息、股息、红利所得” 缴个人所得税,税率 20%。 乙(法人合伙人):分红并入应纳税所得额缴企业所得税,税率通常 25%(小微企业 20%、高新企业 15% 等)。

自然人甲和自然人乙成立了A投资有限公司和B有限合伙企业(股权比例都一样),A公司和其他公司合伙成了投资基金合伙企业C,后A将在C企业的股权原值转让给了B公司。A收到B公司的股权转让款部分是否需要缴纳企业所得税?汇算清缴时这部分收入填在哪里?怎么做汇算调整?
自然人A和法人企业B注册成立了有限合伙企业C,以有限合伙企业C对外一投资公司分回的股息红利,是自然人A按按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税,法人企业B申报缴纳企业所得税?是由合伙企业的合伙人各自申报缴纳税款,还是合伙企业代为申报扣缴?如果法人企业B要将分得的这笔红利分配给股东,B企业的股东还要按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税?
有多个自然人成立的合伙企业,对外投资,合伙企业收到分红应该如何缴纳税款
老师您好,一家有限合伙企业A公司拥有一家有限公司B的股份,有限合伙企业A的两个股东分别是有限公司C和D。 现在有限合伙企业A转让股权产生了溢价收益。请问有限合伙企业A需要申报缴纳什么税种和税率呢?还是应该由合伙企业的股东C和D公司来申报纳税呢?
公司是合伙企业。合伙人是两个有限公司。(A企业和B企业)假设2024年合伙企业没有分红,但是2024年有业务招待费需要调增。A企业和B企业在做所得税汇算清缴的时候需要在纳税调整项目明细表里那一行“合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额”里填写吗?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
有个问题咨询一下老师,20年9月有个项目挂了应收,在20年10月份的时候收到了这笔钱,但是为记账,现在查到确实已经收到了该笔应收,要补记,可以借方,记到:其他应收款_法人名下吗
老师,计算题的第一题涉及所得税的分录可以给分析一下吗?
老师,请问公司账户付了一笔钱给公司的另一个账户。付钱的这个账户我们都不做账的,这个怎么做分录,借银行存款贷银行存款吗?还是借银行存款贷什么
异地项目外地预交的企业所得税可以退吗?退税的话有什么风险吗?
公司买的麦片蜂蜜 这些吃喝的能抵扣进项吗
老师,生产企业暂估原材料,单价偏高,后来的发票单价偏低,但是已经领用结转成本,后来冲掉了,账务怎么调整?
请问老师,我的发票额度是90万,需要红冲前三个月的发票共80万,重新开具80万的发票,我是先红冲还是先开具?一正一负会对这个月的额度有影响么
直播公司发生的剪辑费计入哪个科目
你好,出口关单的单位是千克,出口票的单位也是千克,进项的发票的单位可以是个吗?这样申报退税有疑点吗?
好的明白了老师那就是 如果A有限责任公司给b有限责任公司分红,B再给C有限责任公司分红,因为是军民企业之间的分红,都不征收企业所得税是么?那计入什么科目?如何进行账务处理? 如果是C公司给他下面的D公司分红,D也不征收,E自然人股东就要按照20%的股息红利来征收个税了是么?
居民企业间直接投资的分红(A→B→C→D),均免征企业所得税,计入 “投资收益” 科目,账务处理为:借 “银行存款”,贷 “投资收益”。 D 向自然人股东 E 分红,E 需按 20% 缴个税,由 D 代扣代缴。
老师,借银行存款 贷方:投资收益,投资收益科目不是依然要计入利润表缴纳企业所得税么?我们没有投资收益科目,计入营业外收入,还是要缴纳所得税的老师,没有明白是在什么地方体现的免征企业所得税?实操中是怎么操作的?
居民企业间分红免税 免税依据:居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等权益性投资收益,符合条件(直接投资、税后利润分配 )可免企业所得税 。 账务处理:宣告时,应收方(如 B 公司)借 “应收股利”,贷 “投资收益”;应付方(如 C 公司)借 “利润分配 - 应付股利”,贷 “应付股利” 。收到时,借 “银行存款”,贷 “应收股利” 。 免税体现:账务正常计入 “投资收益” 进利润表,汇算清缴时,通过填报《A107011》表,将该投资收益从应纳税所得额中调减,实现免税 。 自然人股东分红 个税规定:C 公司给自然人股东 E 分红,需按分红额的 20% 代扣代缴个人所得税 。 账务处理:宣告时,C 公司借 “利润分配 - 应付股利”,贷 “应付股利 - 自然人 E” ;支付时,借 “应付股利 - 自然人 E”,贷 “银行存款”、“应交税费 - 应交个人所得税(分红额 ×20% )” ,代缴个税时,借 “应交税费 - 应交个人所得税”,贷 “银行存款” 。 核心区别:居民企业间分红是 “税务调减实现免税”,自然人股东分红是 “支付环节代扣个税”,账务 “投资收益” 正常体现,免税通过汇算清缴调减操作,不是账务直接不计入利润
好的明白了谢谢老师
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