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公司是合伙企业。合伙人是两个有限公司。(A企业和B企业)假设2024年合伙企业没有分红,但是2024年有业务招待费需要调增。A企业和B企业在做所得税汇算清缴的时候需要在纳税调整项目明细表里那一行“合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额”里填写吗?

2025-04-03 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-03 09:36

A 企业和 B 企业在做所得税汇算清缴的时候需要在纳税调整项目明细表里 “合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额” 这一行填写

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快账用户9529 追问 2025-04-03 09:42

假设公司22年成立。22年和23年都有业务招待费需要调增。两个合伙人做所得税汇算清缴的时候都没有调增。24年公司有盈利了,25.1月份分红了。做2024年所得税汇算清缴的时候需要补调22年和23年的吗?还是只管2024年的就行呢?

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齐红老师 解答 2025-04-03 09:45

税局不找可以先不管

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快账用户9529 追问 2025-04-03 09:58

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益属于免税收入。具体条件包括: 投资于非上市的居民企业,取得的投资收益免税,不受12个月期限限制。 连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票超过12个月取得的投资收益免税 老师,以上政策适用于合伙企业吗?

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齐红老师 解答 2025-04-03 10:03

同学你好 这个不适用的

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快账用户9529 追问 2025-04-03 10:09

合伙企业不属于居民企业对吗?老师。

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齐红老师 解答 2025-04-03 10:13

对,不是居民企业的

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快账用户9529 追问 2025-04-03 10:31

您回答的第一条如果没有分红,只有调增项的话,账载金额填写零,税收金额填写调增的金额,对吗?

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齐红老师 解答 2025-04-03 10:36

同学你好 对的,是这样的哦

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快账用户9529 追问 2025-04-04 01:18

2024年账簿里没有确认分红收益。汇算清缴时纳税调整项目明细表里的账载金额填零还是填写2025.1月份分红的金额?

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齐红老师 解答 2025-04-04 07:16

这个汇算清缴就写24年度的

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