你好,这个应该做错了。正常不会全额抵扣的。
你好,老师,请问一下我今年1月做账银行手续费1000元,借,财务费用手续费,贷银行存款 现在6月份收到银行开具的金融服务直接收费金融服务的专票,我现在想抵扣进账税额,请问这个怎么做账呢
我们公司有一笔融资租赁设备,付了第一期本金和利息,我做账是不是借 固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 长期应付款 收到发票后是借 应交税费-进项 贷 应交税费-待抵扣 借 财务费用 贷 未确认融资费用 是这样吗
请问,银行22年的手续费,今年发票开了专票,但是当时做账没有做进项,现在我收到发票了,是不是可以直接把增值税计提了,就是借,应交税费 增值税 进项或者待认证进项 贷,财务费用手续费,这样
老师,融资租赁直租业务,执行小企业会计准则,看看这样下账对吗?支付租金:借:长期应付款-本金23359.47 财务费用-融资利息:6812.8 贷:银行存款:30172.27 收到发票:借:应交税费-应交增值税(进项税)3471.15 贷:财务费用-融资利息 3471.15
老师,融资租赁直租业务,执行小企业会计准则,看看这样下账对吗?支付租金:借:长期应付款-本金23359.47 财务费用-融资利息:6812.8 贷:银行存款:30172.27 收到发票:借:应交税费-应交增值税(进项税)3471.15 贷:财务费用-融资利息 3471.15
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
这笔是什么业务,他这样做分录我看不懂
他这个分录应该是做错了。
做错了看不懂是正常的。
那正确的应该是怎么做的呢
你好,这个要看发票是不是专票,票面金额多少,税额多少。
是专票,金额先不管多少,能帮我写下分录吗,谢谢
你好,正常是借财务费用-服务费 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷银行存款等。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。