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请问老师,甲公司购进了一批小商品,用于公司推广宣传活动使用,购进时取得的是专用发票,甲公司是否需要在税务系统中确认进项税,在实操时如何处理?

2025-07-30 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-30 12:24

您好,这个是用来送人的,是吧

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快账用户7290 追问 2025-07-30 12:25

是免费赠送,包括特定人群和非特定人群两类。

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齐红老师 解答 2025-07-30 12:26

这种是因为公司业务需要的,是可以抵扣的

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快账用户7290 追问 2025-07-30 12:27

分录:借 销售费用 借 进项税 贷:银行存款吗?需要做视同销售吗?需要先做入库的分录吗?

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齐红老师 解答 2025-07-30 12:29

不用,直接入销售费用就可以了

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快账用户7290 追问 2025-07-30 13:03

非特定人群赠送涉及个税吗?

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齐红老师 解答 2025-07-30 13:05

如果是送给个人的,是要交个税的

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快账用户7290 追问 2025-07-30 13:13

随机赠送给大街上的非特定群体也需要申报个税么?怎么申报呢?

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齐红老师 解答 2025-07-30 13:14

不用,只有特定的才要的

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您好,这个是用来送人的,是吧
2025-07-30
你好,这个你借管理费用,福利费,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2025-02-13
同学 你好 正在为你解答 请稍候
2023-01-03
同学你好,根据《增值税暂行条例》及实施细则规定,具体规定是购进之后发生不能抵扣的情形,需要做进项税转出。借:管理费用 在建工程 原材料等科目 贷:应交税费--应交增值税(进项税转出)
2022-06-24
1借应收账款11300 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
2022-09-09
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