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老师你好!请问原来计提员工的个税和实交税不一样怎么做账?

2025-07-31 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 09:45

借应付职工薪酬、工资, 贷应交税费个税,这个是计提的错误的 缴纳借应交税费个税贷,银行存款。 这个是正确的 他两个有差额,在下一个月调整,或者这个月退钱,或者是收钱都行。

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快账用户7787 追问 2025-07-31 09:51

税交完后,多扣货少扣的后期怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2025-07-31 09:52

如果多扣了,给人家发工资发下去呀,借,应交税费个税。贷,应付职工薪酬工资。借,应付职工薪酬工资,贷,银行存款。 如果是少扣除了,从工资里扣除,借,应付职工薪酬工资,贷应交税费个税。

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你好, 计提工资总额:     借:管理费用/销售费用—职工薪酬—工资        贷:应付职工薪酬—工资 计提公司承担社保:     借:管理费用/销售费用—社保        贷:应付职工薪酬—单位承担社保部分 计提公司承担公积金:     借:管理费用/销售费用—公积金        贷:应付职工薪酬—单位承担部分公积金 发放工资:     借:应付职工薪酬—工资        贷:银行存款              其他应付款/其他应收款—个人承担社保              其他应付款/其他应收款—个人承担公积金              应交税费—个人所得税 缴纳社保:     借:应付职工薪酬—单位承担社保部分           其他应付款/其他应收款—个人承担社保        贷:银行存款 缴纳公积金:     借:应付职工薪酬—单位承担部分公积金           其他应付款/其他应收款—个人承担公积金        贷:银行存款 缴纳个税:     借:应交税费—个人所得税        贷:银行存款
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