你好 这个是 借:应交税费---个人所得税 贷:应付职工薪酬 这里只是差额部分
老师问一下,个税申报基数搞错了,导致实际交的税款和做账税额不一致,工资已经发了,这个差额账上应该怎么处理呢?
老师您好,想问一下,公司实际缴纳的社保,和计提的公司承担的和个人承担的合计,不一致,是什么原因,应该怎么做帐?
请问申报个税的时候的社保与实际缴纳的社保不一致,该怎么做账?
老师请问第一季度的所得税计提的和实际缴纳的不致怎么做分录,可以不计提到4月份的时候直接入账可以吗?
老师,请问计提的个税和实际缴纳的个税不一致,应该怎么做账呢
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
那这个后续账会平吗,个税汇算清缴一般是个人去弄,钱也是退给个人,不是退给企业,这样账要怎么平呢
会的,这个如果是直接退给个人,那么要向个人要这个钱的
可是发工资的时候这笔钱就已经从员工的工资中扣除了呀
是阿,因此才说要向个人要这个钱的
我的意思是我们计提的个税比实际的个税要多,这个要怎么处理,还有请问老师你们做工资表时一般是先去申报个税之后再填工资表得出实发工资,还是先自己算出个税
这个你从工资里面扣除,就直接是 借:应交税费---个人所得税 贷:应付职工薪酬
也就相当于公司代扣多了,后续这个钱还要返给员工吗
老师,请问你们做工资表时计提的个税会和个税申报时一致吗
是的,从工资里面进行调整的,后续在工资表里面调整的