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请问老师,福利费,借,应付职工薪酬,福利2000,进项税200,贷,银行 2200。进项税转出,借应付职工薪酬.福利200,贷进项税转出200。这样做对吗

2025-07-31 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-31 11:06

你好,你的额会计分录是对的

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你好,你的额会计分录是对的
2025-07-31
是的,就是那样做的哈
2025-07-30
你好,借借:营业费用-福利费11.28,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)11.28
2021-02-06
借管理费用进项 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷,银行存款。
2021-01-21
借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2022-12-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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