你好,应该先借财务费用,贷应付利息 然后再支付

公司账上的贷款利息是七月份付出去的,七月已经借财务费用,贷银行存款了, 可是银行开的票是八月初的,现在这张票应该如何安置,还是说要去改七月的分录,改了会不会银行余额对不上
支付利息时,(季末支付利息并计提本月利息时) 借:应付利息(已计提前两个月利息) 财务费用(未计提当月承担的利息) 贷:银行存款,为啥应付利息是两个月,财务费用是一个月?
借股东钱走的是应付利息,是不是正常应该当月计提当月的应付利息,然后次月月初付款冲应付利息 比如我现在做的是六月份的账,我应该六月30号做一笔计提6月份应付利息凭证
内账 公司借款每月支付利息, 借:应付利息 贷:银行 这样是不是不对,比如现在我做七月份的账,是不是应该当月计提当月的,七月份计提七月的,然后把八月支付应付利息
公司注销的时候财务报表有哪些数据要交税,麻烦详细
老师请问下固定资产处置的收益,季度申报里是填在14行资产处置收益这一栏吗
固定资产出售后收入怎样入账申报
老师,企业所得税汇算清缴的时候发现多交了几万,怎么办呢?
请问老师,应付账款—暂估45万元,需要纳税调增吗?
老师,电脑上,那个点,点在人名中间,那个点,怎么敲出来,不是在下面的点,是在中间的?
老师,扣掉成本费用的毛利是运营毛利吗?
老师 在2021年的时候买的设备给人家做工程 这个设备当时结转52万成本 但是在2023年的时候这个设备坏了 又重新买的设备给人家免费换了 导致在2023年的时候这个设备入库存商品没有结转成本 所以一直在库存商品里面挂着 2023年买设备华了58万 这个库存商品58万应该怎么处理呢 也不能总在账上挂着啊
老师,对外投资收回,需要交什么税费
您好老师去年的成本票有假的几张 这个得是不是把年度报表调账是吗? 凭证需要红冲吗?
是应该当月计提当月的吗?如果没有计提直接支付,对利润有影响吗
你好,你直接支付,应付利息不平