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海尔售后,个体工商户开具的发票有售后维修和货物运输,纳税申报时应该怎么填写,这个表对吗
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
老师,可以问工资计算的问题么?甲员工的工作时间是 1 号白班,2 号夜班,3 号 4 号休息,按照这个方式倒班。固定工资 3500,无任何补助,他的日工资是多少,怎么计算?
建筑工地项目,代发农民工工资,需要申报个税吗?怎么规避税务风险
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
老师我们购买的原材料增值税专票部分冲红了,我们收到这张红字发票?如何做账
老师,个体户老板自己在个体户交社保合适吗?还是交灵活就业社保合适?
老师,退休人员再就业可以与用人单位签订劳动合同吗?如果签订劳动合同,还用再叫各类保险吗?
财务表格在哪里下载,你好
金蝶软件中的发票。如果把发票录入中对工作有什么帮助,这个发票板块有什么作用
您好,个体户经营超市的银行聚合扫码手续费 3755.96 元不是收入,也不是利息,而是经营中为收款服务支付的费用,会计分录应记借:销售费用或财务费用 — 手续费 3755.96,贷:银行存款 3755.96,具体可根据实际收款模式(全额到账后扣费或净额到账)调整,这笔费用能在计算个人所得税时扣除。
你好老师现在已经5月6月7月全额到账了银行收到了这笔钱怎么做会计分录
您好,个体户超市 5 月 6 月 7 月的聚合扫码收款已经全额到银行账上了,之后银行扣收这 3755.96 元手续费时,记账就写借:销售费用或财务费用 — 手续费 3755.96,贷:银行存款 3755.96,之前收款时已经记过收入的话,现在只记这笔手续费支出就行。
你好老师扫码手续费是给咱们的现在是银行卡多了扫码手续费
你好老师这是银行给咱们超市办的银行卡里的金额是超市里的银行卡收入了37755.96元是收到的
您好,扫码手续费本来是咱们要付给银行或支付平台的钱,不是该给咱们的收入,要是现在银行卡里多了这笔扫码手续费的钱,可能是银行操作错了或者退回来的,这时候记账就写借:银行存款 3755.96,贷:销售费用或财务费用 — 手续费 3755.96,一定要先弄清楚多钱的原因再处理哦。
你好老师是银行卡里的收到了这笔钱37755.96会计分录怎么做
您好,银行卡里收到了 37755.96 元这笔钱,要是这笔钱是之前付的扫码手续费退回来的,记账就写借:银行存款 37755.96,贷:销售费用或财务费用 — 手续费 37755.96,先确认清楚这笔钱确实是手续费退款再这么记就行。
你好老师是超市经营者客户的银行绑定微信使用超市的消费者每次来买商品用微信刷到咱超市的账户每次平台给反的收益呀?这样会计分录怎么做
您好,客户用**在超市买东西付款到超市账户,平台给的返现收益打到银行卡里,记账就写借:银行存款(收到的返现钱数),贷:其他业务收入或者营业外收入,因为这是平台给的额外收益,收到钱后这么记就行啦。
你好老师具体我也不知道是什么原因给反到银行卡里的钱反到卡里的钱信息就是写聚合扫码手续费3255.96到银行卡里收入了这笔钱怎么做会计分录那个合适
您好,银行卡里收到标注 “聚合扫码手续费” 的 3255.96 元,不管具体原因,先按实际收到的钱记账,写借:银行存款 3255.96,贷:其他应付款 3255.96,等弄清楚是平台返现还是退款后,再把 “其他应付款” 转到 “其他业务收入” 或冲减 “销售费用 / 财务费用 — 手续费” 里就行。
你好老师直接记借 银行存款3255.96 贷 财务费用-手续费3255.96行吗
您好,要是之前你已经把扫码手续费记到财务费用里了,现在收到这笔钱直接记借:银行存款 3255.96,贷:财务费用 — 手续费 3255.96 是行的,这样就相当于把之前花的手续费冲减回来了,简单又合适,尤其适合现在还不清楚具体原因的情况。