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老师,客户扫对公账户银行的微信码付货款,到对公账户的是扣了银行手续费的,银行好几个月给开一张普票,这个怎么做会计分录?
老师,你好!我们公司是小规模企业,收入每次都是客户微信扫码,然后有一个手续费,比如客户扫800元,我做账的分录是:借 银行存款798 财务费用—手续费2 贷 主营业务收入792 应交税费—应交增值税8 请问这个分录是对的吗?
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
你好老师个体户经营超市我是新接手的账以前没有做账现在出纳手里有现金10万银行有18万怎么做会计分录
你好老师个体户经营超市我是新接手的账以前没有做账现在出纳手里有现金10万银行有18万怎么做会计分录
25年12月提前付26年1季度徽行贷款利息15万,12月份计入财务费用,然后到了26年1月银行把此款退给公司15万,然后银行再次收贷款息,请问26.01月如何做账?
老师,公司卖了辆车给个人要交印花税吗
老师,民间非盈利组织,供水协会收取水费,会计分录怎么做,借银行存款,贷什么
老师,我是一般纳税人,平时我都是按开的发票不含税和收到发票的不含税(抵扣的)这两个数据总额算印花税,但是现在他们是把收到的发票是普票的踢出来,不交印花税,这样行吗? 这些普票都是车票过路票
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
我们是发票提额,租赁之前场地时交了土地税,退租之后租的现在的地方是出租方交的这个税,现在税务局要我们证明这个场地是我们的,他想让把之前场地的土地税税源采集改成现在的,但大厅说之前的做终止就行,不能修改也不能删除,这我怎么去跟税务局去协调
老师,请问一下设备款一共18万,设备已经到达公司了,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?
我们公司是一般纳税人,开9点的票。想请教挂靠资质楼盘挖工方的管理费是怎样收的,哪位有做过这方面的?
您好,个体户经营超市的银行聚合扫码手续费 3755.96 元不是收入,也不是利息,而是经营中为收款服务支付的费用,会计分录应记借:销售费用或财务费用 — 手续费 3755.96,贷:银行存款 3755.96,具体可根据实际收款模式(全额到账后扣费或净额到账)调整,这笔费用能在计算个人所得税时扣除。
你好老师现在已经5月6月7月全额到账了银行收到了这笔钱怎么做会计分录
您好,个体户超市 5 月 6 月 7 月的聚合扫码收款已经全额到银行账上了,之后银行扣收这 3755.96 元手续费时,记账就写借:销售费用或财务费用 — 手续费 3755.96,贷:银行存款 3755.96,之前收款时已经记过收入的话,现在只记这笔手续费支出就行。
你好老师扫码手续费是给咱们的现在是银行卡多了扫码手续费
你好老师这是银行给咱们超市办的银行卡里的金额是超市里的银行卡收入了37755.96元是收到的
您好,扫码手续费本来是咱们要付给银行或支付平台的钱,不是该给咱们的收入,要是现在银行卡里多了这笔扫码手续费的钱,可能是银行操作错了或者退回来的,这时候记账就写借:银行存款 3755.96,贷:销售费用或财务费用 — 手续费 3755.96,一定要先弄清楚多钱的原因再处理哦。
你好老师是银行卡里的收到了这笔钱37755.96会计分录怎么做
您好,银行卡里收到了 37755.96 元这笔钱,要是这笔钱是之前付的扫码手续费退回来的,记账就写借:银行存款 37755.96,贷:销售费用或财务费用 — 手续费 37755.96,先确认清楚这笔钱确实是手续费退款再这么记就行。
你好老师是超市经营者客户的银行绑定微信使用超市的消费者每次来买商品用微信刷到咱超市的账户每次平台给反的收益呀?这样会计分录怎么做
您好,客户用**在超市买东西付款到超市账户,平台给的返现收益打到银行卡里,记账就写借:银行存款(收到的返现钱数),贷:其他业务收入或者营业外收入,因为这是平台给的额外收益,收到钱后这么记就行啦。
你好老师具体我也不知道是什么原因给反到银行卡里的钱反到卡里的钱信息就是写聚合扫码手续费3255.96到银行卡里收入了这笔钱怎么做会计分录那个合适
您好,银行卡里收到标注 “聚合扫码手续费” 的 3255.96 元,不管具体原因,先按实际收到的钱记账,写借:银行存款 3255.96,贷:其他应付款 3255.96,等弄清楚是平台返现还是退款后,再把 “其他应付款” 转到 “其他业务收入” 或冲减 “销售费用 / 财务费用 — 手续费” 里就行。
你好老师直接记借 银行存款3255.96 贷 财务费用-手续费3255.96行吗
您好,要是之前你已经把扫码手续费记到财务费用里了,现在收到这笔钱直接记借:银行存款 3255.96,贷:财务费用 — 手续费 3255.96 是行的,这样就相当于把之前花的手续费冲减回来了,简单又合适,尤其适合现在还不清楚具体原因的情况。