你好,这个你要盘点现有数据,不只是现金和银行,你拿一个空白的资产负债表,然后按照上面的科目一个个去盘点。 盘点之后把金额填上去,最后的差额计入利润分配未分配利润。这样做成一个平衡的资产负债表作为期初数。

农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
老师,如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的,外公注册公司的地址是这套房子的,是否可以签租赁合同,然后代开租赁发票给公司的?
老师,收到别的公司养老咨询服务费发票,可以专票吗?怎么入账
你好老师这是出纳手里给的数据以前的咱不管只是那现在的数据往后的对上 现在的数据会计分录怎么做
你好,那你可以先借银行存款,现金,贷其他应付款-老板。
你好老师 这个就是时间有的数据 能这样记借银行存款 贷财务费用-结余金或借银行存款 贷本年利润- 未分配利润那个更合适一点个体户经营超市的
你好,可以的。可以这样写。
你好老师那个更合适一点1是2
你好,你如果是录入期初,建议你用第二个。
你好老师 备用金会计分录怎么做
你好,你是发生了什么业务 提取备用金吗
你好老师就是给出纳手里留的现金等待付款等项
你好,这个你之前没有做账,现在做期初的话 借库存现金,贷其他应付款-老板
你好老师这个备用金在出纳手里呢应该是 借库存现金 贷是什么?
你好,贷方是其他应付款-老板。 相当于老板投入的
你好老师利润分配-未分配利润是一个一级一个二级科目吗
你好,是的,就是这样了。
你好老师这个备用金是人出纳应急零星支出的应该记借库存现金 贷其他应收款-出纳是吗 我怎么也拿不过来这个意思呢
你好,所以我一开始问你这个钱是怎么来的? 如果你是企业中间起账,就当做是公司借老板的。计入其他应付款。