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老师,请教下,劳务公司12月开票100万,当时暂估成本80万,工资发了50万,还有30万,调到应付工资的,今年发工资40万元,多发了10万元,我想问一下这10万元,是调到其他应收帐款可以吗,等今年开发票一起转入成本行吗

2025-08-04 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-04 11:09

你好,你照样做工程施工,应付职工薪酬就行。然后,你确认收入之后,再把这个工程施工结转到主营业务成本。

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齐红老师 解答 2025-08-04 11:09

他不一定非得做到其他应收款里面去。

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分录调整:先全额冲回暂估分录,再按发票金额入账。 40 万处理:确定无票且不应计成本,借 “应付账款 - 暂估”,贷 “以前年度损益调整”,再转 “利润分配 - 未分配利润”;可能取得票则先挂账。 税务影响:汇算清缴前调增应纳税所得额;汇算清缴后符合条件可追补扣除 。 有进项按规定抵扣。
2025-05-20
同学你好 对的 这个要做负数结转的
2022-04-01
您好 暂估金额跟发票金额一致 汇算清缴前收到发票 把发票附在去年凭证后面就好了啊
2022-06-04
你好请把题目完整发一下这
2023-04-11
你好需要计算做好了发给你
2022-03-24
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