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老师,我在一月份开出工程发票30万,在月时,我做了开出发票(借:应收帐款30万, 贷:工程结算29.7万元,应交税费-应交增值税(销项)0.3万元)、暂估这项工程成本(借:工程施工-合同成本 29万元,贷:应付帐款 29万元)月未还做了这项工程的结转(借:工程结算29.7万元,贷:工程施工-合同成本29万元,合同毛利0.7万元;借:主营业务成本29万元,合同毛利0.7万元,贷主营业务收入29.7万元。 到3月份,开出的这项工程发票被退回,我开出负数发票,(借:应收帐款-30万元,贷:工程结算-29.7万元,应交税费-应交增值税(销)-0.3万元),那这张负数发票,同样也要做负数的成本,月未也要做负数的结转吗

2022-04-01 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-01 10:15

同学你好 对的 这个要做负数结转的

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快账用户2567 追问 2022-04-01 10:17

也要暂估负数成本吗 如果做了暂估的话,以后是没办法收回这负数成本发票的,那还做暂估吗

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齐红老师 解答 2022-04-01 10:23

同学你好 对的 要做暂估的

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同学你好 对的 这个要做负数结转的
2022-04-01
收入你已经确认了200万,成本没有结转:借:主营业务成本-- 80    贷:合同履约成本--80万
2023-02-22
不是工程结算结转到主营业务收入,是根据完工进度,你们开发票就是按完工进度开?
2021-03-26
学员您好,期末不需要把“合同结算—收入结转”根据合同价款转到“合同结算—价款结算”中去,这两个科目一直有余额没问题,只需要在最后项目完工时,把这两个科目对冲即可,给您看一道例题您就明白了,请稍等
2020-12-13
你好,倒数两个分录没必要做。
2021-09-03
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