您好 暂估金额跟发票金额一致 汇算清缴前收到发票 把发票附在去年凭证后面就好了啊
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
不一致呢,假设暂估是10万,实际是8万呢
请问单位用什么会计准则
小企业会计准则
借:利润分配-未分配利润 -10 贷:应付账款 -10 借:利润分配-未分配利润 8 贷:应付账款 8
还是不明白
.先把去年暂估的红冲 然后再根据发票入账啊
暂估时:借:主营业务成本10,贷:应付账款10,夸年红冲就是:借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10?。
红冲 金额前面要用负号
谢谢老师!
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
老师,不好意思,我再次打扰您。如果我直接把收到的8万发票贴在去年年底暂估成本凭证后。剩余的2万该怎么来冲呢
借:利润分配-未分配利润 -2 贷:应付账款 -2
谢谢老师!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快