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老师好,建材商店6月份签定材料销售合同34万元,合同约定分期发出,当年12月份收取34万元货款,当月发出材料23万元,未收到款项,而7月份开发票8万元,怎么申报缴纳增值税?谢谢

2025-08-04 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-04 15:35

你好,你7月开了发票,就要先确认收入7万了。 然后12月,可以确认23-8=15的收入。

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快账用户3643 追问 2025-08-04 15:37

老师好,就是说6月份发出34万元先不用确认收入对吗?

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快账用户3643 追问 2025-08-04 15:37

老师好,就是说6月发出的23万元不用确认收入对吗?上边打错了

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齐红老师 解答 2025-08-04 15:38

你好,是的,当预收就好了。

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快账用户3643 追问 2025-08-04 15:39

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-04 15:41

你好,不用客气的了。

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你好,你7月开了发票,就要先确认收入7万了。 然后12月,可以确认23-8=15的收入。
2025-08-04
5,进项1240×5×10% 6,销项10×13% 7,销项13 8,进项3.4 9,销项-0.85 10,销项12×13% 11,进项10×1050×10%÷10000 12,进转出17748÷90%×10%
2022-10-30
借,在途物资200 应交税费,增值税,进项34 贷,银行存款234
2022-11-13
您好 借:在途物资 200 借:应交税费-应交增值税-进项税额 34 贷:应付账款 234 借:应收票据 250%2B32.5=282.5 贷:主营业务收入 250 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  32.5 进项税额大于销项税额 本月不需要缴纳增值税啊
2022-09-16
你好请把题目完整发一下
2022-04-14
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