你好,可以默认的7.31日
老师,刚来这家公司,财务软件用的是税财通 一月和二月的账还没做,我打开软件录一月凭证但是日期还是2019年,是不是因为没有新建账套?
老师好! 老师好! 二月份的帐我录完后转帐了,但是好像多新增了一张凭证号,因为我录入3月份的数据时 录完一张开始下一张时系统总是默认的2月份新增的这个凭证上,我每次都需要手动修改编制日期到3月底;三月份凭证录完后 我登账时默认截止日期是2月份;我手动把截止日期该成3月份了 系统显示超出会计期间范围,现应如何操作? 速达4000软件
老师,您好,一笔应付款的账单日期是5月10日,电子发票开票日期是5月12日,会计上在做应付账款记账凭证时,是写5月10日,还是写5月12日?还是两个日期都行?(一般都是账单确认之后开发票,中间有日期差,账单在前,发票在后,而且财务一般是在收到对方开的发票之后才会一并见到日期在发票之前的对账单)
老师,我们的报关单,出口日期是6月15号,开具增 值税普票日期为8月10日,做主营业业务收入的时候是按出口日期做,还是按开具发票时做呢,确认收入的时间,是按6.15日,还是8月10日呢
请教下期末调汇问题。比如 应收USD100,月初汇率是7.1,开发票的时候直接开成CNY710,备注USD100汇率7.1。 客户付款是USD100。分录,确认收入,借 应收 USD100*记账汇率7 =700 借财务10 贷 收入 710 。收款后,借 银行—美金户 USD710,贷 应收 USD100。然后呢?到了月底,是否还要做期末调汇?分录是?
请问盘点盘亏库存商品500是按零售金额计算的,当快账处理时员工赔款做会计分录:借:其他应收款盘点500 贷:库存商品260成本 贷:应该记什么科目? 这种处理对不对
麻烦老师详细总结一下,一般纳税人可以抵扣的专票和部分普票(按照计算抵扣和勾选抵扣来分类),谢谢!
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师会计分录怎么做呢
老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
分公司在税局办理企业所得税汇总纳税备案,且选择不就地预缴的,汇总到总公司申报。现在分公司准备注销了,分公司还有债权债务,库存未清理,是要按普通企业那样清理完才可以注销吗?还是说分公司的债权债务、库存可以并入总公司,由总公司承担。并入总公司承担有什么注意事项和风险吗?
老师你好,收到一张爱信诺专票990,要抵扣认证吗,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老师 商会的账 好做吗
老师,开通银行承兑限额一般是多少,想填多少就填多少吗
老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
郭老师主营业务收入科目已有凭证,如果新增科目将替代上级科目是这样提醒的
银行存款有收支的按照首付款实际日期吗
可按照实际付款时期
收到买的固定资产或者买的物料是以入库时间为准还是月底统一入库?
可以月底统一入库
老师,制做公司制度展板的钱可以入到管理费用-办公费里面吗?
可以入到管理费用-办公费