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请教下期末调汇问题。比如 应收USD100,月初汇率是7.1,开发票的时候直接开成CNY710,备注USD100汇率7.1。 客户付款是USD100。分录,确认收入,借 应收 USD100*记账汇率7 =700 借财务10 贷 收入 710 。收款后,借 银行—美金户 USD710,贷 应收 USD100。然后呢?到了月底,是否还要做期末调汇?分录是?

2022-12-02 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-02 10:49

您好。外币需要折算本位币(按企业对应处理原则是期初汇率折算?),

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快账用户8459 追问 2022-12-02 10:52

不明白。期初汇率是什么?我司记账汇率是7,开票汇率是7.1,那么那个做?最关键是,分录呢?借 财务费用-10 贷 什么?还是?

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齐红老师 解答 2022-12-02 10:55

您好,您的题目,客户付款是USD100。分录,确认收入,借 应收 USD100*记账汇率7 =700 借财务10 贷 收入 710 。您的汇率7如何得出的?

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快账用户8459 追问 2022-12-02 10:58

公司规定今年的记账汇率是7

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齐红老师 解答 2022-12-02 10:59

您好,那您把上期期末应收账款进行调整,借财务费用10贷应收账款10

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齐红老师 解答 2022-12-02 11:00

您好,处理后应收账款余额是700了

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快账用户8459 追问 2022-12-02 11:06

老师,我这次第一次收款,上期的应收是0,而且我做凭证的时候,已经做了应收700加财务10,本来应收余额就是700。是不是在平时把汇兑损益做了,意味着已经在平时做好期末调汇这个动作?月末就不用做了?

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齐红老师 解答 2022-12-02 11:25

您好,您按外币本位币计算的应收账款,外币金额多少?

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正在解答中,稍等一下
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