爱信诺专票 990 元若为税控设备或技术维护费,无需认证,可全额抵减增值税(非仅抵扣进项)。 操作: 账务:借 “应交税费 — 应交增值税(减免税款)990”,贷 “管理费用 990”。 申报:填《增值税纳税申报表附列资料(四)》和《减免税申报明细表》,选对应减免性质,全额抵减应纳税额。
老师,如果是上个月之前的会计把专票做了账,也提了进项税,只是还没抵扣这张专票,那我这个月认证抵扣,不会是到了1月份了吗?那我如何做呢?
老师你好,收到航天信息的增值税专用发票,可以直接全额抵扣,在发票勾选认证平台需要点发票勾选不抵扣吗?还是怎么操作?这张发票一直挂在认证页面
老师,供应商去年给开具的专票,我方已抵扣认证如果红冲,要怎么操作?可以只红冲一部分吗
老师你好,ETC发票可以选择不抵扣嘛?进项认证平台需不需要勾选不抵扣认证,如果用来抵扣的话其中税率有3%、6%还有不征税的要怎么操作?
老师好,收到专票后的认证跟勾选是一回事儿吗? 那是不是如果认证了,就必须要当期抵扣? 如果当期不打算抵扣 是不是暂时可以不需要认证?
固定资产是总公司购买的,是在总公司的固定资产账上,并且已经提取部分折旧了,由于该固定资产的实际使用者是下属子公司,总公司决定把该资产卖给下属子公司,出售价格按原值还是净值计算?
老师,每次申报完税出现这个有影响吗
租北京办公室,每月租金9000,养护费2000,清洁费2000 可以吗,这样养护费跟清洁费不并入租金可以不,在租赁合同中写明白不属于房屋附属费用,养护费清洁费这个比例可以不,租金会太低吗税局会核定吗
老师,请问汽车销售公司和维修公司在建账的时候行业应该选择什么行业
老师,请问,我 6 月份申报了未开票收入,抵扣了一张厂家的进项发票,然后再把这个发票以销售折让方式以红字发票开具出来给厂家,请问我 6 月份做账要做未开票收入吗?
老师,残疾人即征即退如果这个增值税要交5万,公司有10个残疾人可以退99600。但是也只能退5万
A投资B,B做电商的,线上销售商品,但是刚注册,没有资质,用A注册的,订单都在A下面,首款也是A的支付宝,但是A是一般纳税人,B是小规模纳税人,实际业务是B在操作,这种的账要怎么做呢?过6个月,这几个店铺都会转到B下面
老实你好,我们注册了一个小规模的企业,现在没有产生业务,能换成一般纳税人不
外贸出口企业,电子税务局上免退税申报时,申报年月怎样填写?
2.(2)应该是不恰当的吧?即便是视频直播监盘你也不能确定监盘的仓库就是甲公司的呀,不是还应当实施进一步的审计程序核实嘛