您好,意思是你申报的增值税和企税收入不一样,是吧
你好 老师 ,我们固定资产模块 19年录入的时候 没有考虑残值 折旧提的比较多,后面又把残值录入了,折旧金额就变了。导致19年整年度下来 卡片金额和账务金额不一致,但是前面的人也没调整,现在每年年末结账的时候提醒卡片与账务不一致,这个不调整有没有关系?
老师,库存现金为什么和账面相差金额很大?如果账面库存现金远远大于实际的库存现金,是需要通过调账把账面调成与实际相符?还是要一笔一笔去核对,差异的原因?因为,我现在才新入职一家公司,这家公司,2017年成立至今,一直找的兼职会计做账,而且,兼职会计从来没盘点过库存现金这些。导致几年下来,账面和实际不符,也没人管。账面余额大于实际余额。
老师,计提企业所得税时,把滞纳金没有单独踢出来,都做到企业所得税科目里面了,汇算清缴的时候提取出来的所得税的金额与报表里面的金额不一致,这个滞纳金要不要在调整表里面调增啊
老师您好,所得税汇算清缴工资薪金这,账载金额是计提数,实际金额是发放数,如果计提数和实际发放数不一致,还用调增吗
老师您好,账上收入的累计金额和税局申报表上的收入累计金额不一致,这个需要怎么调整
老师好,施工企业进一批材料,3月份材料入库了没付款,5月份开了发票,7月份付款,会计分录应该怎么做呢谢谢
老师,假如西服含税金额是每件226元,领带113元,买西服以后凭小票领取领带,分录为借:银行存款 226元,贷:主营业务收入-西服200元,贷:应交税费-应交增值税(销顶)26元;以后客户凭小票领取领带时假如领带成本是40元,借:销售费用 53(按公允价值计税加上成本),贷:库存商品 40,贷:应交税费-应交增值税(销项)13,老师这样对不对。
老师 供应商上月给我公司开票开错了 这个月冲掉重开 税算哪个月的
公积金12%,养老医疗11%,年税前最多多少,不超过20%
公司借个人的钱,没有借款协议有什么风险
股东做知识产权(专利)实缴,是否存在税务方面的风险,有没有需要注意的地方?
老师,请问一下,生产的产品剩余一部分未销售的话,生产此部分产品的原材料就不能进入成本吗
老师,我看以前的会计,做的账,就是,员工个人部分扣的金额,本来是499.98,会计直接四舍五入给弄成了550,有啥影响吗?
郭老师,只写了缴纳个税,我看老师填的是支付的各项税费里
老师,银行的网银证书服务费计入什么费用合适??
他说企业所得税账面的金额和实际交的税不一致,我查了原因是因为二三年所得税没有计提,如果现在调账的话怎么调?
借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
好的谢谢老师
不客气,很高兴为您服务