你好,你的,总账模块和固定资产模块是连用的吗?不是的话影响不大,但是存在一定的查账风险
请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
你好 老师 ,我们固定资产模块 19年录入的时候 没有考虑残值 折旧提的比较多,后面又把残值录入了,折旧金额就变了。导致19年整年度下来 卡片金额和账务金额不一致,但是前面的人也没调整,现在每年年末结账的时候提醒卡片与账务不一致,这个不调整有没有关系?
老师,想咨询一下之前签的合同融资租赁设备,去年已经入账了,但是租金一直都没有付,发票也没有,所以要把这个合同撤销,这个月我把去年度有关这个设备分录都冲红了,所以报税务局2023年财务报表,里面的资产金额,累计折旧金额,长期应付款金额,未确认融资费用金额以及财务费用都调整了,但是和用友软件直接生成的年报不一致,因为账上五月份才更正的,这样有影响吗?
老师,我想问一下,主观题的话,关于固定资产处置的问题,就是一个固定资产,它的购买价款比如说是300万,后面又折旧了一些金额,然后又减值了,减值之后的账面价值变成了100万,减值之后残值也变了,使用年限也变了,折旧方法也变了,后来这个固定资产出售了,转入固定资产清理的时候,我写分录的时候是用发生减值准备之后的账面价值来减去累计折旧得到的固定资产清理的金额,这样来写的分录,但我看有的答案解析好像是按固定资产购买价款作为基础来运算的,然后有的又不是,所以我想问一下,这个到底是按购买价款作为基础计算还是按减值之后的账面价值来计算?
一个固定资产从2014年7月开始折旧,2024年8月折旧完成,在2018年9月又做的原值增加,但是不知是系统问题还是账务问题,经核实,2018年增加原值的那笔钱,折旧是从2018年10月开始计算的,没有合并计算,目前导致折旧2024年8月时,剩余金额一次折旧完成,金额较大。需调整账务。 我这边做的资产拆分,把这个两个资产分开,单独算。分录的话系统自动生成是: 借:固定资产 贷:在建工程(前期在建工程转入) 贷:以前年度损益调整 贷:累计折旧 现在,想咨询的是,这个分录正确吗,能不能不用以前年度损益调整科目啊
老板给24年的动车票来报销 ,现在还可以入账在税前扣除吗?
新人一个,进销存在哪个软件里面操作呢
老师,就是劳务费报个税是怎么就算,这个知识点我不懂,辛苦老师,要是不好好回复的老师请勿回复
老师,请问上个月按照8块单价卖,这个月冲销,按照7块单价卖,上月已经结转成本,需要不需要重新调整?
个体户小规模,企业小规模,缴税上有哪些区别,明细解答,谢老师
老师,就是劳务费报个税是怎么就算,这个知识点我不懂,辛苦老师,要是不好好回复的老师请勿回复
老师,我们厂房租金企业,小规模。我们客户让开专票,是不是租金专票和普票都是五个点
老师,请问我们准备让银行开一个履约保函,如果只把金额是100万,我们需要跟客户收取100万的金额,然后打给银行,到期银行再打给我们是吗
老师,我们在东莞有自己的工厂生产,现在准备在深圳注册一家新的贸易公司进行出口,香港有公司(深圳贸易公司和香港公司签合同),另外香港公司和海外日本客户签。香港公司和深圳贸易公司的法人都是同一人,这种情况报关单境内发货人、生产销售单位、境外收货人要怎么体现呢?
老师,请问上个月按照单价8元销售,这个月重新冲销了,按照单价7元销售,这个产品科目本月出现了负数,可以直接借:库存商品 贷:主营业务成本吗?