你好,你的,总账模块和固定资产模块是连用的吗?不是的话影响不大,但是存在一定的查账风险

请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
你好 老师 ,我们固定资产模块 19年录入的时候 没有考虑残值 折旧提的比较多,后面又把残值录入了,折旧金额就变了。导致19年整年度下来 卡片金额和账务金额不一致,但是前面的人也没调整,现在每年年末结账的时候提醒卡片与账务不一致,这个不调整有没有关系?
19:31问答详情23:58:08后或5次对话后问题结束你好,请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗?娜娜呢52023-06-1419:29发布61次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折旧2023-06-1419:30那你提前计提折旧了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?
老师,想咨询一下之前签的合同融资租赁设备,去年已经入账了,但是租金一直都没有付,发票也没有,所以要把这个合同撤销,这个月我把去年度有关这个设备分录都冲红了,所以报税务局2023年财务报表,里面的资产金额,累计折旧金额,长期应付款金额,未确认融资费用金额以及财务费用都调整了,但是和用友软件直接生成的年报不一致,因为账上五月份才更正的,这样有影响吗?
老师,我想问一下,主观题的话,关于固定资产处置的问题,就是一个固定资产,它的购买价款比如说是300万,后面又折旧了一些金额,然后又减值了,减值之后的账面价值变成了100万,减值之后残值也变了,使用年限也变了,折旧方法也变了,后来这个固定资产出售了,转入固定资产清理的时候,我写分录的时候是用发生减值准备之后的账面价值来减去累计折旧得到的固定资产清理的金额,这样来写的分录,但我看有的答案解析好像是按固定资产购买价款作为基础来运算的,然后有的又不是,所以我想问一下,这个到底是按购买价款作为基础计算还是按减值之后的账面价值来计算?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了