您好,3月份暂估入账,5月把暂做冲掉,然后再做正数分录。7月再做支付的分录就可以
【业务题·】 4公司为增值税一般纳税人,2020 年 3 月份发生的材料采购业务如下(1)3月2日,购入材料一批,价款8000元,款1010元。货款已付材料验收入库。该批材料的计划成本为 7000元; (2)3 月5日.购入材料批,价款4000元。税款520 元。款已付材料验收入库,该批材料的计划成本为3600元; (33月 13 日,购入材料一批,款10000 元,税款1300 元;开出、承兑商业汇票,期限为三个月,材料验收入库。该批材料的计划成本为 9000 元; (4)3月31日,汇总本月已付款或已开出并承兑商业汇票的入库材科的计划成本: (5)3月31日,转入材料的成本异 要承:根据业务(1)至(5)分别编制上述会计分录。【业务造 】
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师好,我公司在8月份购买的原材料,当月到货,9月份我公司才付款,请问八九月份的会计分录我应该怎么记?会计小白一个,望老师详细讲解,谢谢老师
老师,一月份付了款,原材料已入库,但五月份对方才开发票,而且只开了部分发票,会计分录应该怎么处理?谢谢
老师好,7月份采购一批原材料,7月份发票抵扣认证了,但是8月份仓库才入库做账,这比分录要怎么做,谢谢
公积金这个月想调整成500,这个基数能调整吗
请问松子仁流通环节税率多少?
老师好,公司购入新车30万,借:固定资产265486.73 应交税费-应交增值税(进项税额)34513.27 贷:银行存款 次月提折旧,借:管理费用—累计折旧265486.73 贷:累计折旧265486.73 ,这样做可以吗?
老师,劳务分包工程3%,甲方工程款全额发工资(乙方工人),乙方开票3%给甲方,那乙方的工资单做工资分录如何做嘛?相当于乙方收入开票工程款全部发给工人
商品已发出供应商开票不含税价这个会计分录怎么写
老师你好,请教个问题,就是生产型企业出口退税,我出口的货物90%是自己生产的东西,那有10%是外部采购的东西,直接出口可以吗?报关单上单独显示这个货物名称吗
自行研发的软件作为产品卖出去,已经研发成功了,那这个成本是不是就是0了,做过相关自行研发软件作为商品的老师来,没有做过的都不要打扰了
公司购买设备,对方是私人无法开具发票,可以公户转到对方个人账户?
如何防止收到的发票被红冲
物流配送公司,偶尔会接帮忙拉一些百货等货物,帮人家拉东西这种,我们公司开发票给对方,开什么项目名称比较合适?
等下把分录发给你哈
好的谢谢老师
3月
借:原材料
贷:应付账款-暂估
5月
借:原材料-
贷:应付账款-暂估-
再做正数
借:原材料
贷:应付账款
7月
借:应付账款
贷:银行存款