是的,就那样做 借;应收账款 贷:银行存款
我想请问一下,就是我原本挂账的公司开了发票做了分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费,现在该公司红冲发票,换了新公司开,我可以做借:应收账款-A公司 (正数) 借:应收账款-B公司(负数)这样吗?
8月公司收到款项13500元 借银行存款13500 贷预收账款13106.8 贷应交税金 393.2 9月企业取消与我司业务往来 之前开具的13500发票未抵扣 同时要求退款8500元 剩余5000元正常开票 但9月未开红字发票13500元 要10月才能开 请问9月退款8500元和开票5000元的凭证怎么做 10月红字负数开具后凭证怎么做
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师好,我们2月份给客户开的专票,没认证。款项已收回,然后今天说识别号差两位,我开的红字发票,然后又重新给开了一张票。做账这样行吗?借:应收负数 贷:主营业务收入负数,应交税费—增值税-销项负数,然后再正数从新做一遍。这样行吗?
老师,请问,我去年有一张专票开多了0.98的票给对方,然后我又重新开了一张负数0.98的专票给对方,当时的科目借:应收账款,1000,贷:应交增值税-销项税,主营业务收入,当时对方付款了,也是少付了0.98给我们,我就直接计入营业外支出去了,现在要红冲了,这个分录要怎么样做
水果蔬菜批发零售免增值税,那超市里卖米面植物油水果是不是可以免增值税??
老师,上个季度自己弄了个无票收入,借现金贷主营业务收入贷应交税费,然后今天客户微信把钱转给我微信,说是不要发票,我怎么处理这个事,上个季度我做了账,还交了印花税
全年一次奖金36800可以用全年一次和工资薪金分开申报吗
老师好,这个第一问的答案我划线的答案为什么还要乘以1-10%?
绩效奖金36100要是走全年一次能给分开吗100走工资薪金这样合规吗?
给我们接电安装的人代开发票开什么公户给他付出去了
搬家公司卖货车,电子发票二手车销售统一发票怎么做会计分录?
老师您好,请问一下,公司盈利交几个点的企业所得税,是小微企业,
老师公司开民宿买房可以贷款吗
老师 公司雇的临时工,因工伤住院了,医院把发票来给个人了,可以走公司公户报销么
老师,6月开的发票,7月已经支付款项,款已经收回来了,现在又要退款,这个退款怎么做账
先做收到,再做退款的分录,科目和金额不变,只是借贷方向相反
老师,收到的分录7月份已经做过了
那么现在做收款相反的分录,退款就行