咨询
Q

老师你好,6月开出去的发票,挂了应收账款,7月到账,现在对方企业又要冲红发票并退款,发票开给另外一家企业,由另外一家企业支付款项。我现在这样做账可以吗? 先做负数冲红凭证,借:应收账款 (负数)贷:主营业务收入(负数) 应交税费 (负数),再做重新开具发票的凭证, 请问退款的凭证怎么做?谢谢

2025-08-05 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-05 11:35

是的,就那样做 借;应收账款 贷:银行存款

头像
快账用户5912 追问 2025-08-05 11:47

老师,6月开的发票,7月已经支付款项,款已经收回来了,现在又要退款,这个退款怎么做账

头像
齐红老师 解答 2025-08-05 11:51

先做收到,再做退款的分录,科目和金额不变,只是借贷方向相反

头像
快账用户5912 追问 2025-08-05 12:01

老师,收到的分录7月份已经做过了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,就那样做 借;应收账款 贷:银行存款
2025-08-05
同学你好! 你把之前的会计分录做个一样的,只是都用红字来做,就是把之前的会计分录全部冲掉。然后按照新开票的公司,重新做分录就可以了。
2020-11-06
您好,1是的,分录相同,金额相反。2若与上述冲回分录相关,也相同红字冲回。
2020-09-19
你好是的,这个处理是正确的。
2024-04-30
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×