您好,7月开红字发票
借:应收账款-
贷:本年利润-
应交税费-销项-
老师:请问一下被认定了高新技术企业之后所得税的税率是不是就15%,不管所得额是多少都是按这个15%税率来交所得税?
出租场地给别人,发票按9%税率开了,但实际产权是2016年4月前的,可以简易计税按5%算,这种情况怎么处理
老师,你好,我问下,税务说我们近三年的数据对比下来,税负过低,问需不需要修改报表,22年.23年账是代账公司做的,我这边没有账,如果出现这种情况,应该怎么应对避免查账
关联公司的往来款在一年内还款了,是不不涉及到税。
利润表需要减借款本金吗
老师公司买车可以么,没有车标
老师您好!我家老会计在21年将141元应该记费用科目记成了其他应收款-员工-某某 ,现在如果调账的话借方:以前年度损益调整 141 贷方:其他应收款-员工-某某 141
老师好,请问一般纳税人可以开三个点的专票。内容是信息技术服务费?
借款发生的印花税分录怎么写,跟平常销售发生的印花税可以做一起吗?分开么下次可以查,一起么不好查
老师,我想问下一般纳税人一般计税、简易计税预缴增值税、附加税、企业所得税当月预缴和次月申报分录分别是什么,老师最好后边带个金额这样好理解,谢谢老师了
不冲主营业务收入吗?
因为5月已经结转到本年利润了,所以冲本年利润
那5月结转了成本,这月用红冲吗?
或者,冲当时的凭证,月末再结账到本年利润?
收入类和成本都需要红冲的,如果冲当月的收入或成本,有可能是出现负数
红冲发票。当月又开了正确的发票。成本还需要红冲吗?
不用,如果红冲又开了正数,就不用红冲成本
只有当货物退回开红字发票时,需要红字销售分录及成本结转分录,对吗?
是的,就是您说的这样的
好的,谢谢!
不客气, 很高兴为您服务