如果做到今年之前的财务报表不用修改, 自查补税,一般就不查账了

老师,我想问下,公司的应交税费科目太乱了,从18年开始,账务就错了金额和申报表也不对,现在19年也没有改正过来,请问这种情况我是现在在账上改呢还是要翻账吖?
老师你好 我们是物业公司 我每个月需要给会计交月收入报表 现在她说以前年度欠费有个一千多对不上 因为涉及有减免还有回收 有一部分减免是收回了 一部分是不会收的 请问我现在到金蝶里用会计的账号对账应该怎么核对?没做过账 根据实际情况我这应该从哪捋起来?
老师你好,我们对公账户期初设成负数了,我问了公司财税的老师,他说我不管,是开账需要,请问这个正确吗?我在对后期的账,公户的有些收入没做上去,老板说平账了,现在财务系统的对公账户流水对不上,我应该怎么处理?
是这样的,我们公司前期账务在代账公司,20年到22年都在,中途公司财务负责人也没有拿回来看过,最近,我因为财务人员入职了,账目拿回来看的时候有一种情况是,已知报销人为甲,并且有发票进行报销,公户出账摘要也为具体的报销明细,但是,代账公司在应报销人员做账摘要处填写的明细是备用金,计入了其他应收款,把对应的发票记在了另外两个人名下,且已跨年,这种情况账目应该怎么调整
出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。
那这个有没有什么渠道可以不申报个税,然后公司正当的把这个钱给他
查账征收的个体户 季度经营所得要申报吗
老师,麻烦问一下,我们公司第二季度开始企业所得税得时候有固定资产一次性抵扣,现在不想抵扣了,怎么申报呢?第二季度的企业所得税报表更正不了,第三季度的更正的话又会跟第二季度比对,不通过,所以第四季度不想固定资产一次性抵扣应该怎么办
老师:我们是小规模A公司,因为业务需要,老板成立了由A公司全额投资的一般纳税人B公司,两个公司都是独立核算,请问两个公司之间相互无息借款是否需要缴纳增值税?
公司一个股东生病了,公司决定从未分配利润中拿取1万元慰问他,他还需要交个税吗?需要准备哪些资料
老师,我们是外贸公司,我要看还有哪些发票没有匹配的退税的话,要在哪里去查呀
定期定额户自行申报 季度申报时提示有季度财务报表报送怎么处理?
老师,螺旋杆,储气罐算是与生产经营有关的器具吗?折旧年限是5年吗?
老师,车辆购置税要怎么计提。
生产企业产品还没入库,就已经开了发票,这个成本怎么结转?
不是太明白,能说详细点吗
你问需不需要修改报表?之前的报表不用修改,都做到今年 避免查账自查补税补缴税款,一般就不会查账了。
专管员问我需要修改报表不,如果修改,怎么做
那就反结账修改,你账上修改。根据你账上调整之后的,再去更正财务报表。你以前年度的不好修改,你得去税务局。
账上怎么修改呢,没有修改过
你需要准备更正哪里你说账务处理。我不清楚你要改哪里,是补收入还是什么?如果补收入的话,反结账做的当月,借,应收账款或者预收账款。 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借,应交税费,应交增值税销项 贷,应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷,银行存款。 借,税金及附加贷,应交税费附加税 借应交税费附加税贷,银行存款。
我们的收入合适的,是成本过大
成本怎么做的?写一下账务处理。
我们是小规模纳税人
如果不修改报表,查账的几率多大
看你补交税款不了,如果不补交的话查的概率很大 目的就是让你交税
而且你们公司应该大概率也有问题
借:主营业务成本 贷:银行存款/应付账款/其他应付款
那就做着补交税款
借应付账款或者其他应付款 贷利润分配,未分配利润
如果我要修改报表。要怎么修改
那你就在当年把这个主营业务成本的金额修改一下,应付账款、其他应付款修改一下。然后, 你的利润表营业成本有变化,营业利润和利润总额会降低,未分配利润有变化,应付账款其他应付款的余额会减少。
只需要做这一笔分录就行了嘛
对的是的对的是的,其他的系统都会自动做,
我们的税负是1点几,但是听专管员说下来只有0.3几,这样我应该按多少补缴
那就按你税务局的来不就行了