你好,你是供应商吗
我司购买供应商材料,供应商发票税率开错,我司已认证,供应商红字发票已开,进项税额转出分录怎么做
商贸会计内账购进的含税商品如果按不含税价格入账,怎么写分录啊?
销售甲商品,不含税价格125000,成本75000,产品已发出,已开具增值税专用发票,货款尚未收到。会计分录
小规模企业,外贸公司。采购成品,供应商A 含税价,供应商B不含税。预计下个月出货,出口开票怎么操作更好?
9月份采购材料不含税,货款已付,10月份通知供应商开发票,供应商加收 了税金100元,10月已付税金,这个分录怎么写?
老师:请问一下被认定了高新技术企业之后所得税的税率是不是就15%,不管所得额是多少都是按这个15%税率来交所得税?
出租场地给别人,发票按9%税率开了,但实际产权是2016年4月前的,可以简易计税按5%算,这种情况怎么处理
老师,你好,我问下,税务说我们近三年的数据对比下来,税负过低,问需不需要修改报表,22年.23年账是代账公司做的,我这边没有账,如果出现这种情况,应该怎么应对避免查账
关联公司的往来款在一年内还款了,是不不涉及到税。
利润表需要减借款本金吗
老师公司买车可以么,没有车标
老师您好!我家老会计在21年将141元应该记费用科目记成了其他应收款-员工-某某 ,现在如果调账的话借方:以前年度损益调整 141 贷方:其他应收款-员工-某某 141
老师好,请问一般纳税人可以开三个点的专票。内容是信息技术服务费?
借款发生的印花税分录怎么写,跟平常销售发生的印花税可以做一起吗?分开么下次可以查,一起么不好查
老师,我想问下一般纳税人一般计税、简易计税预缴增值税、附加税、企业所得税当月预缴和次月申报分录分别是什么,老师最好后边带个金额这样好理解,谢谢老师了
我供应商
我买方要开票给供应商我这边会计分录怎么写
已经开票,确认收入与增值税,并结转成本
分录怎么写
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
借 :主营业务成本 贷:库存商品