那个就是收到其他与经营活动有关的现金
老师,刚接回来一个公司,他们的资产负债表其他应收款、其他应付款是负数表示,我的财务软件没有负数表示的(其他应收款是负数会自动归到其他应付款)。那这样的话我的2021年起初资产总额,跟2020年的期末总额不一致,咋办?
老师,我想咨询下国家重点研发课题补助,收到款项4万。要求专款专用。这样应该怎么做账务处理? 是应该这么做吗? 收款时 借:银存 4 贷:其他应付款—专业资金(课题补助) 购材料时 借:原材料 4 贷:银存 4 研发领用时 借:其他应付款—专业资金(课题补助) 贷:原材料 如果这样做的话,补助收入不做,那研发费用就不能在研发支出中提现了?
你好胡老师,请问个体户的投入款,做到其他应付款好一些,还是做到实收资本下好?如果入到实收资本,申报财务报表的时候,电子税局会不会产生印花税?
企业减资到200 万,原企业实际投资打款记录 40 万,因股东垫付货款的钱比较多,当时挂的是其他应付款~某股东,后面我给这其他应付转实收资本了,财报上实收资本220 万了,现在股东打投资款进来我该怎么做账?
当公司收到实收资本未到位时,可以采取以下方法进行财务处理:1.借银行存款和其他应收款,贷实收资本 这种方法可以帮助公司短期内解决流动资金不足的问题。即公司借款或者让客户先欠款,用于支付公司的日常开支。同时,根据实收资本未到位的实际情况,将实收资本部分计入其他应收款,贷入该项账户。 2.结转其他应收款,直至达到认缴注册数额 这种方法是在公司收到认缴资本的部分后进行的,即先将其他应收款进行结转,等到未来收到认缴的部分时,再把认缴资本计入其他应收款,并将欠款还清。这样做的好处是保证了账目的清晰,防止出现混乱。 不太懂这两种方法的意思
柴油发票,电费发票后面附件做那些合适?
社保和公积金都是不需要扣出来的,只需要扣员工请假的部分,作为计提工资的数据是吗?然后这个数据也是我作为申报个税的依据是吗?
老师,内部审计怎么算员工使用公车费油不费油
老师好,成为一般纳税人之后,是不是每销售一笔都要把发票给开出来呀?之前小规模的时候都是季度底一起开票。
我们公司转让了持有A公司的股权,取的的股权转让收益和缴纳印花税和企业所得税分录
老师,问个问题,我们民宿总共4栋楼,之前都在一家公司里计提房租,这个房租也没有发票,但是我有正常计提,想着汇算再调增,现在为了挂携程营销,其中两栋被注册2家个体户,那这种情况我怎么把房租转移到这两家个体户名下。
老师好,实际工作中公司的打车票普通发票一般需要抵扣吗?还是直接就记成本费用里啊?
老师你好,我单位进口货物采用预付款,汇款按当时汇率。请问货物入境后,我按报关单上的汇率计算汇兑损益还是按当月入账第一天汇率或者别的汇率?谢谢
老师,科目余额表中,固定资产减去累计折旧等于净值吗
老师,公司账上供应商的款都付清了,有固定资产,还有欠股东的款,可以注销吗
应该做投资还是筹资
内部之间只是往来借款,就是一般的经营活动。不是投资也不是筹资