你好,已经超过了200万了,不需要再打投资款了,他不需要你们还钱吗?
新办企业收到股东转的款,但是没有备注投资款,目前公司也没有进行各股东的验资,该怎么做账?可以挂到其他应付款-**,之后验资完了之后转为实收资本可以吗
老师你好,股东企业在公司成立时代付了180万土地承包款,当做投资入了实收资本了,我们企业注册资本是1000万,股东企业在我们公司的持股比例是10%,现在她们把80万从实收资本上调出来,变回其他应收款,这样可以的吗
老师,股东现在打进来了10万元投资款,之前股东也垫付了2万元进来,老板意思是把这两万也做投资款入实收资本,这样资产负债表里实收资本就是12万,而现在流量表中吸收投资而收到的现金只有10万是对的吧?因为当时的2万,我是直接借:其他应付款―xx股东,贷:实收资本
老师,我公司实收资本原来是200万,后来股东入了验资户50万,分录如下: 借:银行存款-美元验资户 50万 贷:其他应付款 -某某股东 50万 过了一年后,美元验资户的钱打给了股东,分录如下: 借:其他应付款-某某股东 50万 贷:实收资本 50万 这样做合理吗?
企业减资到200 万,原企业实际投资打款记录 40 万,因股东垫付货款的钱比较多,当时挂的是其他应付款~某股东,后面我给这其他应付转实收资本了,财报上实收资本220 万了,现在股东打投资款进来我该怎么做账?
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
真正投进来的钱才 40 万,其他的实收都是其他应付转进去的,后面要还,我意思同步减资的分录怎么做,这个其他应付能转出来吗怎么转
借实收资本,贷其他应付款,借银行存款,贷实收资本。
可以直接做这分录是吗?那可以转多少其他应付款金额出来呢?那财报上实收变小于200 万没事吧
可以的,你之前做错了,现在只能弥补不是。